您好 借:銀行存款 106 借:累計(jì)攤銷 20 貸:無形資產(chǎn) 100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100*0.06=6 貸:資產(chǎn)處置損益 20
轉(zhuǎn)讓一專利權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率為6%,該專利權(quán)的賬面價值為80萬元,已累計(jì)攤銷200000元
轉(zhuǎn)讓一專利權(quán)取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率為6%,該專項(xiàng)權(quán)力的賬面價值為80萬元以累計(jì)攤銷20萬元。
轉(zhuǎn)讓一專利權(quán)取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率為6%。該專項(xiàng)權(quán)力的賬面價值為80萬元以累計(jì)攤銷200000元。
轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率6%,該專利權(quán)的賬面價值為80萬,已累計(jì)攤銷20萬元
轉(zhuǎn)讓一專利權(quán)取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率為6%。該專項(xiàng)權(quán)力的賬面價值為80萬元以累計(jì)攤銷200000元。
你好,老師。我的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)現(xiàn)在我怎么平了?借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸營業(yè)外支出負(fù)數(shù)這樣沒錯吧?
老師,麻煩看下這道題屬于非房企轉(zhuǎn)讓新房還是舊房?
老師,請問社保醫(yī)保停交很久了,重新交還能續(xù)上嗎?
老師,我們公司剛成立,籌備時間有一個多月,發(fā)生的很多開辦費(fèi),這些開辦費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用的開辦費(fèi),還是計(jì)入長期待攤費(fèi)用進(jìn)行分期攤銷?
公司2020年有虧損,2023年有分紅利潤,想查看2023年當(dāng)年是否已抵扣2020年的虧損,在哪里可以查看?
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時候銀行發(fā)工資的話會不會銀行賬就不平了呀
請問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時對于多交的稅做了退稅申請,這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會計(jì)分錄我怎么做啊?
各位老師大家好,這個公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個期初數(shù)據(jù)呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝