你好 借:銀行存款 106萬? 累計(jì)攤銷 20萬 貸:無形資產(chǎn) 100萬 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6萬 資產(chǎn)處置損益 20萬
轉(zhuǎn)讓一專利權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率為6%,該專利權(quán)的賬面價(jià)值為80萬元,已累計(jì)攤銷200000元
轉(zhuǎn)讓一專利權(quán)取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率為6%,該專項(xiàng)權(quán)力的賬面價(jià)值為80萬元以累計(jì)攤銷20萬元。
轉(zhuǎn)讓一專利權(quán)取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率為6%。該專項(xiàng)權(quán)力的賬面價(jià)值為80萬元以累計(jì)攤銷200000元。
轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)專利權(quán),取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率6%,該專利權(quán)的賬面價(jià)值為80萬,已累計(jì)攤銷20萬元
轉(zhuǎn)讓一專利權(quán)取得轉(zhuǎn)讓收入100萬元,增值稅稅率為6%。該專項(xiàng)權(quán)力的賬面價(jià)值為80萬元以累計(jì)攤銷200000元。
老師,我們公司正常業(yè)務(wù)都有發(fā)票,但是董事長司機(jī)的油費(fèi)、餐費(fèi)、過路費(fèi)等有很多沒有發(fā)票的,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?
一套賬,無票支出,公戶報(bào)銷。匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增這部分無票支出?
老師我們國慶過節(jié)費(fèi)發(fā)的是現(xiàn)金 那我需要坐在工資表上體現(xiàn)出來之后報(bào)個(gè)稅嗎?但是這樣的話,因?yàn)檫^節(jié)福利費(fèi)18的現(xiàn)金,到時(shí)候銀行發(fā)工資的話會(huì)不會(huì)銀行賬就不平了呀
請(qǐng)問老師,我9月份更正了今年3月所屬期的增值稅申報(bào)表,產(chǎn)生了滯納金和增值稅及附加稅,銀行已扣款,然后發(fā)現(xiàn)更正選錯(cuò)了所屬期,應(yīng)該改2月的,又重新更正了2月所屬起,產(chǎn)生了新的稅款和滯納金,也又再次都交了,同時(shí)對(duì)于多交的稅做了退稅申請(qǐng),這相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄我怎么做?。?/p>
各位老師大家好,這個(gè)公司一直沒有建過賬,然后我才接到手里,從7月份開始建設(shè)呢,然后人家的銀行存款之前就以發(fā)生業(yè)務(wù),那么我現(xiàn)在怎么取這個(gè)期初數(shù)據(jù)呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝
員工九月份離職,九月工資正常發(fā),社保不給交了可以嗎?
老師,集團(tuán)公司與各子公司互相借款要寫借款單嗎?由誰寫?一個(gè)月有很多筆借款,要怎么寫呀?
老師你好,個(gè)體戶一般納稅人,7月28日辦理營業(yè)執(zhí)照,8月份變更的一般納稅人,9月份報(bào)的8月的房產(chǎn)稅和土地使用稅,10月1日我看電子稅務(wù)局,出現(xiàn)倆個(gè)房產(chǎn)稅,是不是重復(fù)計(jì)算了
零基礎(chǔ)轉(zhuǎn)行出納,主要學(xué)哪些內(nèi)容?
老師,全電發(fā)票可以在一張發(fā)票上開正數(shù)和負(fù)數(shù)嗎? 如果不能,負(fù)數(shù)如何開