同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎

社保的表未顯示到常規(guī)申報頁面,逾期三天才申報對信用度有影響嗎
老師,我們公司是20年9月領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照,21年1月進(jìn)行的稅務(wù)登記,才進(jìn)行申報納稅,這樣的話21年還屬于新設(shè)立企業(yè)嗎?如果不屬于,我們21年正常進(jìn)行納稅申報并繳納稅款,未逾期申報,我們?nèi)ツ暧兄鳡I業(yè)務(wù)收入,但利潤未負(fù),但我們的信用等級是M,這樣對我們公司有影響嗎?
老師,我是小規(guī)模,12月份報的10月工資對應(yīng)的個稅,當(dāng)時因為忙還沒做帳,就先申報了一個人的,后期做賬發(fā)現(xiàn)有三個人的工資未做,因為他們不交社保,那我我在23年1月還可以更正申報添加上這三個人嗎?人員信息采集再采集以前離職的會有影響嗎?
我們2020年最后一個季度 填寫增值稅申報表的時候 填了1120的稅控盤服務(wù)費(fèi)的 抵扣增值稅的優(yōu)惠,當(dāng)時沒有用,所以余額還剩下1120. 今年自查發(fā)現(xiàn),從2021年開始,每月的增值稅減免優(yōu)惠忘記帶出這個1120的數(shù)了(因為我們基本上是代開專票,當(dāng)時稅款就交了,所以一直也用不到這個優(yōu)惠) 然后需要把從2021年的增值稅報表按季度一路修改到2023年,每個月都要修改一下才能把1120帶到2023, 我們提交的時候提示說屬于逾期更正申報。 那這個會影響我們的信用評級嗎? 不涉及補(bǔ)稅退稅,之前所有月份的稅再當(dāng)時已經(jīng)申報完畢,僅僅是帶出這個1120的優(yōu)惠
發(fā)現(xiàn)23年一季度財務(wù)報表沒申報,于是想補(bǔ)申報。在財務(wù)軟件里導(dǎo)出了一季度財務(wù)報表,填寫利潤表數(shù)據(jù)時,提示利潤總額和申報的一季度所得稅不一致,財務(wù)軟件里利潤表的利潤總額是正數(shù),但是申報的一季度所得稅,利潤總額是負(fù)數(shù),問題1:這個是不是只能是期間費(fèi)用那里多填了。還發(fā)現(xiàn)二季度的財務(wù)報表和所得稅報表該對應(yīng)上的數(shù)能對上和財務(wù)軟件里該對應(yīng)的數(shù)據(jù)也能對上,但三季度和四季度對不上,其中對不上的項目有營業(yè)成本、研發(fā)費(fèi)用(研發(fā)費(fèi)用在管理費(fèi)用下,管理費(fèi)用都能對上,所以問題②:是不是可以忽略掉研發(fā)費(fèi)用對應(yīng)不一致情況)。 這種情況該怎么辦才好,問題③我現(xiàn)在補(bǔ)申報23年1季度財務(wù)報表,這個利潤表,我是要在管理費(fèi)用那里,增加一些,直到跟一季度所得稅利潤總額數(shù)保持一致(負(fù)數(shù)狀態(tài))嗎
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進(jìn)項,所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題
就是社保15號之前要申報的,但是頁面沒有顯示就忘記申報了,18號才申報
稅務(wù)發(fā)來信息才報
就是這個
逾期申報是會有影響的
影響大嗎
會從A降到B嗎
這需要對應(yīng)看降級的具體標(biāo)準(zhǔn)的,或者您可以直接12366問下