啥東西,你2021年一月份進(jìn)行納稅申報(bào)的話,這個(gè)很正常,如果說沒有逾期申報(bào),然后也有收入也交稅了,那你們可以讓大廳給你們查一下什么原因。
去年租的房租普票,對方公司被查,稅局讓我們提供有沒有收到這個(gè)房租的普票,我們收到了是真實(shí)的業(yè)務(wù)關(guān)系我們付的房租款對方給開的票,但稅局說這是虛開發(fā)票,讓我們從去年的成本中扣除,重新報(bào)年報(bào)并繳納滯納金,我們有總公司分公司子公司申報(bào)成本都是按比例進(jìn)行申報(bào)的,這個(gè)房租我們?nèi)氲氖枪芾碣M(fèi)用也不存在進(jìn)成本里。本來就沒填進(jìn)成本里重新更正不是還和以前的數(shù)據(jù)一樣沒有變化嗎請問我們要怎么做?稅局要求總公司先重新更正申報(bào)。但這個(gè)數(shù)據(jù)就沒填在成本在更正申報(bào)數(shù)據(jù)還和以前一樣。
老師,我們是20年9月注冊的公司,但是20年一直沒有營業(yè),也沒有進(jìn)行稅務(wù)登記,21年1月份我接手才進(jìn)行稅務(wù)登記,正常的做賬報(bào)稅,所以20年沒有進(jìn)行所得稅匯算清繳,這樣的話,有影響嗎?
老師,我們公司是20年9月領(lǐng)的營業(yè)執(zhí)照,21年1月進(jìn)行的稅務(wù)登記,才進(jìn)行申報(bào)納稅,這樣的話21年還屬于新設(shè)立企業(yè)嗎?如果不屬于,我們21年正常進(jìn)行納稅申報(bào)并繳納稅款,未逾期申報(bào),我們?nèi)ツ暧兄鳡I業(yè)務(wù)收入,但利潤未負(fù),但我們的信用等級是M,這樣對我們公司有影響嗎?
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師,我家21年有一筆退工程審減價(jià)費(fèi),由于我是21年來公司給建的賬,之前沒有沒有賬,(發(fā)票不知道什么時(shí)候開的)我也沒有經(jīng)驗(yàn),沒有找出當(dāng)時(shí)發(fā)票沖紅,這筆款我紅字記借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入?,F(xiàn)在稅務(wù)預(yù)警了,我增值稅報(bào)表跟企業(yè)所得稅報(bào)表就差這塊錢,我問過咱老師,老師說讓我把這次賬沖了,然后借:利潤分配—未分配利潤,貸:銀行存款。我把21年12月的賬重新結(jié)賬,這樣記了,可是發(fā)現(xiàn)這樣的話20年的利潤數(shù)變了,這樣不是還要改20年的年報(bào)了嗎?請問有沒有其它的方法只改21年12月到現(xiàn)在的賬,
老師 您好 我想請教一個(gè)問題 就是24年的固定資產(chǎn)卡片原值 我錄錯(cuò)了 賬上的金額是對的 現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)誤 怎么辦啊
收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢
老師,有2024年企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅申報(bào)表模板嗎?
23年匯算清繳更改必須要去線下嗎?
老師您好,我想問下,比如我們要買一套教具,里面有一千多樣?xùn)|西,總價(jià)就五六千塊錢,這個(gè)開發(fā)票,我可以開*教具一套,單價(jià)5000元,對吧?
您好,看本月虧損了還是盈利,是看凈利潤的數(shù)據(jù)嗎
收購發(fā)票開了,按照日期一筆做正式入賬憑證可以嗎?
老師,請問申報(bào)個(gè)人所得稅的詳細(xì)流程是什么呀,新員工怎么做信息采集呀
總結(jié) 1.市內(nèi)打車費(fèi)-交通費(fèi) 2.市外打車費(fèi)-差旅費(fèi) 3.準(zhǔn)備出差從市內(nèi)出發(fā)地打車到市內(nèi)高鐵站打車費(fèi)—差旅費(fèi)? 4.出差回來從市內(nèi)的高鐵站打車到市內(nèi)回公司計(jì)入—交通費(fèi)?
老師,企業(yè)在計(jì)提城建稅時(shí),申報(bào)完增值稅時(shí)候發(fā)現(xiàn)差一分錢,現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓直接調(diào)一下賬上的保持和稅務(wù)局?jǐn)?shù)據(jù)一致,我是不是直接在金蝶上賬上在原來的分錄上將金額改成和稅務(wù)局一樣的就行?
我覺得這個(gè)M級別有點(diǎn)兒低,對你們公司可能會有影響的,萬一你們公司有投標(biāo),或者是別的業(yè)務(wù)會有。
那我們公司在征期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)納稅,也不屬于新設(shè)立企業(yè),為什么給我們M評級呢?
有繳納增值稅,沒有繳納所得稅
你好,我前兩天剛碰到一個(gè)學(xué)員跟我說,他說他們那邊稅務(wù)局竟然識別錯(cuò)誤了,就是本來他們級別不會那么低的,但是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)的問題,竟然給他們識別的特別低,然后也是M級別,他們就去找稅務(wù)局了,稅務(wù)局說重新給他們核定。