你好、 這個是運輸發(fā)票啊,不建議作為工程施工的
看是,我們是建筑公司,我們總承包,現(xiàn)在把土方工程包給渣土運輸公司了,他們怎么給我們開票?開工程款可以嗎?
我們是建筑工程公司開給對方陸路貨物運輸專票。 對方款項已付給我們。 我做工程施工科目嗎
你好老師!我們是建筑公司,對方給我們開進來的工程施工、工程款的發(fā)票,我這邊成本會計科目怎么記賬,有開的是瀝青路面施工9%的,也有直接開的普票工程款!
建筑公司外網(wǎng)土建,然后對方給我們開的發(fā)票是建筑服務-工程款,這樣的我應該入工程施工,然后明細科目寫什么
老師好,我們是建筑公司,現(xiàn)在在做一個施工,對方我給我們開的進項發(fā)票都要備注工程名稱和工程地點嗎?
甲公司20x5年個別資產(chǎn)負債表應收賬款中有580萬元為應收乙公司賬款,該應收賬款賬面余額為600萬元,公司當年計提壞賬準備20萬元;應收票據(jù)中有390萬元為應收乙公司票據(jù),該應收票據(jù)賬面余額為400萬元◇甲公司當年計提壞賬準備10萬元。乙公司20X5年個別資產(chǎn)負債表中應付賬款和應付票據(jù)中列示有應付甲公司賬款600萬元和應付甲公司票據(jù)400萬元。(2)甲公司20x6年末個別資產(chǎn)負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款580萬元,該應收賬款系上期發(fā)生的,賬面余額為600萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備20萬元,該壞賬準備結轉(zhuǎn)到本期;應收票據(jù)中有應收乙公司票據(jù)390萬元,該應收票據(jù)系上期發(fā)生的,賬面余額為400萬元,甲公司上期對其計提壞賬準備10萬元,該壞賬準備結轉(zhuǎn)到本期。本期對上述內(nèi)部應收賬款和應收票據(jù)未計提壞賬準備。(3)甲公司20x7年末個別資產(chǎn)負債表上,應收賬款中有應收乙公司賬款735萬元,該應收賬款賬面余額800萬元◇甲公司對其累計計提壞賬準備65萬元;應收票據(jù)中應收乙公司票據(jù)875萬元,該應收票據(jù)賬面余額為900萬元,甲公司對其累計計提壞賬準備25萬元?!?◇甲公司20x8年末
老師,殘疾人按比例就業(yè)情況聯(lián)網(wǎng)認證要在5月底之前確認,這個是以什么名義登錄的?個人名義還是公司名義???
老師,明天入職一家私營的水表廠,年銷售4—5千萬吧,之前是一個會計,他就來半天,然后現(xiàn)在找我是全職的,就一個人,家族企業(yè)。明天第1天去,看看交接方面我要注意點什么或者是程序方面要注意點什么,您給我做一個指導
買的課程里 之前有deepseek這節(jié)課的,現(xiàn)在馬上就節(jié)課了,也沒有看到有deepseek這節(jié)課呀?這節(jié)課那天上呀?
老師好,請問去年的暫估,還差3萬左右成本票,下個月才能來票,請問這部分可以不納稅調(diào)整嗎?
實操往期回放在哪兒?
我在實訓的時候,做到農(nóng)牧行業(yè)的時候,在錄入起初數(shù)據(jù)之后,點擊資產(chǎn)負債表,顯示賬不平,然后就根據(jù)提示說沒有加入消耗性生物資產(chǎn),然后就重新加上了消耗性生物資產(chǎn),也顯示賬平了,最后結轉(zhuǎn)損益的時候,還是顯示賬不平,說沒有添加消耗性生物資產(chǎn),是怎么回事啊
老師,出口貨物繳納的關稅怎樣記會計分錄?
老師,個體戶的夫妻店,一個作為業(yè)主工資不能稅前扣,另一個人可以按員工工資扣除吧
老師,退伍軍人優(yōu)惠政策, 公司法人是退伍軍人,之前不知道這個政策,現(xiàn)在想用這個政策,公司法人一直有買社保發(fā)工資,12366說只能退稅,有別的辦法嗎?
銷售費用
是啊,你費用化更合適的
我們是一般納稅人建筑工程公司開給對方陸路貨物運輸專票。 對方款項已付給我們。 我做借銀行存款10萬。 貸銷售費用。 貸應交稅費銷項稅8256.88。
這樣做對嗎
貸銷售費用??? 這個不對的
我們是一般納稅人
款已收到銀行
你好,是的,我們也是一般納稅人
我覺得做費用不對
做主營業(yè)務收入
你好,是的,做費用確實是不對的