你好,工程施工分包款。
我公司從事瀝青路面施工工程業(yè)務,成本組成部分只有瀝青材料費勞務費運費等其他間接費用。然后完工開具9%的增值稅發(fā)票,合同簽訂的是瀝青采購及服務合同。請問我的計稅方式是不是有問題?瀝青采購的是13%的發(fā)票。然后開具的是9%工程票。進項都大于銷項了。
你好老師!我們是建筑公司,對方給我們開進來的工程施工、工程款的發(fā)票,我這邊成本會計科目怎么記賬,有開的是瀝青路面施工9%的,也有直接開的普票工程款!
你好,老師,請問一下,我們公司是生產(chǎn)瀝青混凝土,也有施工瀝青攤鋪路,那我們現(xiàn)在開出去施工票計入主營業(yè)務收入-項目,那所對應發(fā)生成本是先進入工程施工-直接費用嗎,比如所用的瀝青混凝土是我們自己生產(chǎn),自己施工攤鋪,還有運輸費是不是也是直接計入工程施工-間接費用
老師,我們是房企,我們有個掛靠的施工方,平時用給他們付錢,一直計預付工程款,他們也一直沒給我們開票,如果他們發(fā)票開過來,我應該記到哪個科目呢?開發(fā)成本-主體工程?還是工程施工?
建筑公司外網(wǎng)土建,然后對方給我們開的發(fā)票是建筑服務-工程款,這樣的我應該入工程施工,然后明細科目寫什么
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
確認收入之后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。