你好,如果是一般納稅人,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額?
自產(chǎn)自銷白酒的公司要繳納增值稅和消費(fèi)稅,增值稅怎么計(jì)算啊
酒廠自產(chǎn)白酒1000斤。美金白酒成本10塊。(成本利潤率5%。)計(jì)算應(yīng)納消費(fèi)稅和增值稅銷項(xiàng)稅額
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)
酒廠2021年銷售自產(chǎn)白酒500噸,開具的增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款600萬元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會計(jì)處理。(銷售、計(jì)提)。
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
我銷售700噸白酒,不含稅單價(jià)是60元1斤,我要交的增值稅就是700*2000*60的結(jié)果嗎?
你好,還需要有進(jìn)項(xiàng)抵扣才是的 增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額? 700噸白酒,不含稅單價(jià)是60元1斤,銷項(xiàng)稅額=700*2000*60*13%
那沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的話可以嗎
你好,沒有進(jìn)項(xiàng)稅額的話,增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額=700*2000*60*13%
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。