你好,學(xué)員,增值稅金額600×13% 借應(yīng)收賬款600×1.13 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入600 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅600×13%
酒廠2021年銷(xiāo)售自產(chǎn)白酒500噸,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷(xiāo)售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷(xiāo)售自產(chǎn)白酒500噸,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷(xiāo)售、計(jì)提)
酒廠2021年銷(xiāo)售自產(chǎn)白酒500噸,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷(xiāo)售、計(jì)提)。
酒廠2021年銷(xiāo)售自產(chǎn)白酒500噸,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款600萬(wàn)元,貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%)要求:(1)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠白酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。(銷(xiāo)售、計(jì)提)
萌新酒廠2021年銷(xiāo)售自產(chǎn)黃酒開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明價(jià)款30萬(wàn)元(不含貨款已收存銀行。(注:增值稅稅率13%;黃酒稅定額稅率是240元/噸)要求:(1)計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(2)計(jì)算該酒廠黃酒應(yīng)繳納的增值稅。(3)并作出相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
老師,我們是購(gòu)買(mǎi)方,買(mǎi)的肉,供應(yīng)商開(kāi)的普票稅率1%,票開(kāi)錯(cuò)了嗎你 作為一般納稅人,這個(gè)普票我們能抵扣嗎?是按照1%抵扣嗎
小規(guī)模納稅人報(bào)稅先填哪個(gè)表呢
咨詢下 銀行賬戶 swift code 是做什么用的?
老師,我怎么分不明白,一般納稅人,小規(guī)模納稅人和個(gè)體工商戶呢?@董孝彬老師,別的老師別回答
銷(xiāo)項(xiàng)稅都是按不含稅金額確認(rèn)收入嗎?不管是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
老師,我們是個(gè)體工商戶,開(kāi)進(jìn)來(lái)1%的普票,這個(gè)怎么是1%
老師,請(qǐng)教下,企業(yè)所得稅申報(bào)表上的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)表上的營(yíng)業(yè)收入金額一致,為什么增值稅申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)銷(xiāo)售額合計(jì)不等于營(yíng)業(yè)收入金額?申報(bào)表上的銷(xiāo)售額不就是營(yíng)業(yè)收入金額嗎?
老師您好,現(xiàn)在看到賬上暫估的材料高于實(shí)際庫(kù)存,可以把賬上暫估的全部沖掉,以實(shí)際盤(pán)點(diǎn)的材料入賬嗎? 有什么注意事項(xiàng)?需要補(bǔ)稅嗎? 之前的都已經(jīng)做稅務(wù)申報(bào)了
私立學(xué)校 工資問(wèn)題 老師 食堂員工 宿管門(mén)衛(wèi) 分別記入什么明細(xì)科目
老師好,請(qǐng)問(wèn)實(shí)操課程一年沒(méi)聽(tīng)完,后面還能聽(tīng)嗎