借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款-員工社保
單位員工應(yīng)該2019年退休 但沒辦理退休手續(xù) 今年1月份才辦理 單位去年為他多交了一年的社保費(fèi) 今年辦理退休時 社保局把多交的社保費(fèi)退回來了 單位怎么做會計分錄 涉及到跨年了 單位返還給個人多扣的社保費(fèi) 怎么做賬 謝謝老師
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒有給直接退回來,而且沖抵個人費(fèi)用了。正常個人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因為社保賬戶里有單位部分多的錢。一直抵扣沒了單位部分多交的錢。因為個人正??凵绫YM(fèi)用,需要計提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個人部分-失業(yè)保險。但是現(xiàn)在錢不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問問分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢是社保賬戶里單位部分抵扣的。
老師好,單位始終沒扣回以前年度的社保個人部分,也沒給過工資,但交了社保,今年讓扣回來,如果用發(fā)工資來頂替沖賬該怎么做憑證
老師,工資這一塊我處理一直有糾結(jié)。公司一直從個人工資里面扣個稅跟個人社保。但是交到2021年4月再就一直沒有交過。我也是2021年4月份來到公司。之前人做的工資表,我一直按照那個就做。因為之前的嗎?所以他工資表里面做的單位社保跟個人社??隙ㄓ悬c(diǎn)差異。所以我單位社保就沒有計提,也不知道有沒有個稅,所以我做賬時把個稅跟個人社保也沒有寫出來。只是銀行發(fā)多少,我就計提多少。這個是工資表。該怎樣正確的去做?
已知單位提前發(fā)一個月工資 6月在5月發(fā)工資 A某6月工資不該發(fā)因為6月退休,所以采?。翰蛔屗嘶貋?,而是從之后給他下發(fā)的退休金扣回來,對應(yīng)的相關(guān)分錄怎么做? 就是6月賬務(wù)計提分錄、繳交 社保分錄、 邏輯是比如: 計提工資100,退休本應(yīng)發(fā)500 ,那扣完就沒得發(fā)退休的,還欠500就再延期到下月扣,一直扣到夠就停,之后繼續(xù)下發(fā)給他退休 2、社保局到時候退回6月幫他繳納的社保給單位,單位再將個人部分再退還給個人,繳納6月社保分錄如何做?退回個人如何做
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號金額修改了財務(wù)能查出來嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請問開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問下,假設(shè)只知道汽車購買了50萬元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計提折舊多少,也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
老師,殘保金是按年申報,當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎?
社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
小規(guī)模開了我20萬票,可以直接取出來用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個月還沒給對方開票過去,那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
以前就是用的借:管理費(fèi)用貸:現(xiàn)金
現(xiàn)在不是讓你工資沖回么,如果以前沒掛賬,那就直接在工資里扣除,按扣除后入賬
不用調(diào)整以前年度損益吧