?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

請(qǐng)問:我們是建筑公司,有固定資產(chǎn)—清淤船舶一艘,當(dāng)初購(gòu)買進(jìn)來的時(shí)候發(fā)票抬頭是總公司,但由于總公司這邊地區(qū)掛不了船舶,所以去紹興開了個(gè)分公司掛著(分公司稅務(wù)登記由于種種原因還沒弄好),現(xiàn)在老板要將這艘船出租給別的公司,我們總公司可以開票給對(duì)方嗎(經(jīng)營(yíng)范圍沒有機(jī)械租賃這一項(xiàng))?如果可以的話應(yīng)該怎么開?還有會(huì)計(jì)分錄具體怎么做?
老師,我是一家常鑫運(yùn)輸公司的內(nèi)賬會(huì)計(jì),一般人,2個(gè)老板合伙。其中一個(gè)兼公司出納。去年5月開始運(yùn)營(yíng),有一個(gè)兼職會(huì)計(jì)做到8月份就走了。一直空著,我是去年11月中旬開始接手的。老板告訴我,先不管前面的賬。公司一個(gè)公賬,一個(gè)私賬。那個(gè)私賬就是公司的庫(kù)存現(xiàn)金,我就按照自己的思路一直做到現(xiàn)在。我整理了一下,發(fā)現(xiàn)了她現(xiàn)金為什么成負(fù)數(shù)了。剛開始成立時(shí),兩個(gè)老板都往公賬里投錢吧,一個(gè)老板備注了注冊(cè)資金,有的寫了往來,還有空著的。另一個(gè)老板兼出納的也備注了注冊(cè)資金,往來,備用金和轉(zhuǎn)賬。是五花八門。那個(gè)兼職的會(huì)計(jì)也做了實(shí)收資本,其他的全部算作往來款用其他應(yīng)付款科目。5一6月份沒有發(fā)生司機(jī)的費(fèi)用開支,從7月份開始有司機(jī)的費(fèi)用開支,她就一筆寫現(xiàn)金費(fèi)用開支,結(jié)果現(xiàn)金就成負(fù)數(shù)了
老師,我們是貨代公司,A是我司的應(yīng)收款客戶,本月有10萬(wàn)要付我司,現(xiàn)在我們要給A一筆好處1萬(wàn),A開一張運(yùn)費(fèi)發(fā)票1萬(wàn)給我司。但是這1萬(wàn)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票是沒有文件支撐的。賬務(wù)上,直接按照9萬(wàn)差額收款,附件是兩張發(fā)票,這樣可行嗎,還是需要讓對(duì)方給我出具一份什么證明?
老師,我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬(wàn)的運(yùn)費(fèi),但當(dāng)時(shí)各種原因沒有計(jì)提這次費(fèi)用,現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬(wàn)借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi),從9月是對(duì)方“個(gè)人”每月給我開9.9萬(wàn)發(fā)票,收到票時(shí)我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?可以借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬(wàn)貸:銀行存款9.9萬(wàn),這么操作對(duì)嗎?
老師您好,請(qǐng)問一下,24年12月份我公司開了一張工程款的發(fā)票,25年1月份對(duì)方預(yù)計(jì)付款,要求我們又開了一張同發(fā)票金額一致的收據(jù)(說因?yàn)榭缒炅耍?,但因?yàn)橘Y金原因,到現(xiàn)在還沒有收到款,如果該款2或3月份支付的話,我的收據(jù)是1月份的,需要重新開嗎?
B公司是銷售方,A公司是購(gòu)買方也是廠房出租方,B公司銷售給A公司貨物已開票10萬(wàn),但B公司欠A公司房租5萬(wàn),總房租6萬(wàn),B公司因?yàn)閯偝闪⑹且躁P(guān)聯(lián)公司C公司的名義簽訂廠房租賃合同,所以B公司就已對(duì)公預(yù)付轉(zhuǎn)賬給A公司一個(gè)季度房租1萬(wàn),A公司開給C公司發(fā)票1萬(wàn),A公司最后抵消完后應(yīng)付B公司10-5-1=4萬(wàn),但是未付房租5萬(wàn)A公司還是開給C公司,這個(gè)B公司怎么做賬呢
怎么會(huì)成本是100呢,不應(yīng)該成本90嗎?
企業(yè)所得稅稅率是多少
你好,如果我外經(jīng)證的合同金額是860000,但最終開票876189,當(dāng)時(shí)860000已經(jīng)異地預(yù)繳了合同860000的稅,請(qǐng)問差額16189部分需要去異地補(bǔ)繳稅嗎
老師知不知道,制造型企業(yè)的利潤(rùn)率一般多少
郭老師,有個(gè)問題請(qǐng)教一下
老師,咱們企業(yè)平時(shí)報(bào)稅時(shí)有幾張表 需要填寫 ?表一主表 表二是銷項(xiàng) 表三是進(jìn)項(xiàng)
老師,我是生產(chǎn)企業(yè),25年7月才開始有出口同內(nèi)銷銷售,到今年10月止出口同內(nèi)銷銷售收入都是5θ0萬(wàn),合計(jì)1000萬(wàn)銷售額,初步提交了首單資料但是未審批,這樣我今年要交增值稅稅負(fù)嗎?
老師,專項(xiàng)扣除22年計(jì)提多了18萬(wàn),然后23到25年發(fā)生時(shí)沖減,我是不是把22年的報(bào)表調(diào)增,23到25年調(diào)減
公司個(gè)人賬戶收款轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶時(shí)記了實(shí)收資本,后來稅務(wù)局查賬補(bǔ)交了所有稅款,那這部分實(shí)收資本需要調(diào)賬嗎?稅務(wù)局沒有指出這部分錢是收入,不是實(shí)收資本,太亂了,搞不清楚

