你好! 先計入實收資本。再做購買固定資產(chǎn)分錄。
老師好,比如A公司,法人D, A公司向銀行貸款16萬,法人D說要把這個16萬做對A公司的投資資金,錢沒有取出,沒有對外投資,就留在A公司的賬戶上,還貸款時是法人自己轉錢到A公司賬上,然后在從A公司的賬上還銀行的貸款,這個要怎么做借款分錄,實收資本增加,還貸款利息本息,的會計分錄要怎么做
老師您好 機械租賃公司 沒有固定資產(chǎn)設備 但是企業(yè)一直用的是法人的機械設備經(jīng)營 法人的機械設備是 入實收資本 還是簽租賃協(xié)議 或者是無償租賃 怎么做合適?
請問 法人上月轉賬注冊資金沒有寫備注 公司現(xiàn)在已經(jīng)把這筆錢用掉了 可以直接借:其他應付款 貸:實收資本 做進實收資本嗎 還是要退還款項再重新備注打進來
公司收到購買設備的專項應付款,會計核算分錄這樣做對嗎?第一:收到資金借:銀行存款貸:專項應付款;第二:采購設備付定金借:專項應付貸:銀行存款;第三:設備入庫借:固定資產(chǎn)貸:營業(yè)外收入
現(xiàn)在公司還沒有做收入,法人打款銀行備注購買設備定金款,我該怎么做會計分錄?這算是法人投資固定資產(chǎn)還是實收資本?
小規(guī)模納稅人建筑勞務公司 已預繳了1個點 可以開3個點的專票嗎?
老師,非小微企業(yè)填所得稅匯算,那個職工薪酬納稅調(diào)整表,賬載金額是直接根據(jù)應付職工薪酬貸方本年累計數(shù)填,但是如果2024年有補計提2023年的工資,需要調(diào)出來不?
老師總分公司是做一套賬嗎 非獨立核算的 總很公司的發(fā)票做一起
上一年度收入多做了這一年度,能不能直接紅沖
老師22年未分配利潤期末數(shù),過賬到23年期初數(shù)不一致,減少了,后面的余額都是按23年期初數(shù)累計,導致利潤多了,現(xiàn)在怎么調(diào)減這個利潤啊,
老師,二手車經(jīng)銷單位,去年的增值稅交了70萬,但凈利潤是虧損的,沒有企業(yè)所得稅,是不是能說明毛利大,凈利小,費用太高了?
,@董孝斌老師,剛成立的建筑公司,沒有收入只有老板投入的資金和籌辦期墊付費用,兩位股東要分家,估計下半年有一個合作項目到時候再繼續(xù)合作。做為財務,應該如何做財務分家報告。老師,有這方面的模板嗎,給我借鑒一下,謝謝老師。 分家的原則比例各占一半,也就是墊付各種費用,包括房租工資。老板的意思是欠款的股東把款補上。六月開始各人負責自己招進來的員工工資社保,食堂費用按照人頭各自負擔自己的部分。。 分完之后,需要做賬務處理嗎?
老師,開出的發(fā)票是不動產(chǎn)經(jīng)營租賃服務,匯算清繳收入是填勞務收入嗎?
郭老師民間非贏利組織23年多做了收入費用,24年發(fā)現(xiàn)了調(diào)整了,可是調(diào)整了又影響非限定行凈資產(chǎn),然后業(yè)務活動表也對不上怎么辦
老師,我們公司是港資企業(yè),法人是香港人,股東是集團旗下的一個公司,這種情況,填寫企業(yè)所得稅年報,什么是歸屬于外方股東權益?
等收到票之后是全款,我是該怎么做分錄?定金只付了五分之一這樣。而且因為公司還沒做收入,法人打款未備注投資款的,都是做分錄到其他應付款
借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 應付賬款
沒備注投資款,你放到其他應付款也可以。