借:管理費(fèi)用—福利費(fèi),99440貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)99440 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi),99440?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 88000?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅11440 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 80000,貸:庫(kù)存商品 80000
將新試制產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,未開(kāi)具發(fā)票,該產(chǎn)品市場(chǎng)上無(wú)同類產(chǎn)品,其生產(chǎn)成本120萬(wàn)元,成本利潤(rùn)率10%,這個(gè)老師怎么做呀?
10月13日,A公司將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工。該產(chǎn)品是新產(chǎn)品,無(wú)同類產(chǎn)品的市場(chǎng)銷售價(jià),成本價(jià)80000元,成本利潤(rùn)率10%。
2022年5月10日,企業(yè)將自己生產(chǎn)一批滌綸布料布料發(fā)給本廠職工,成本價(jià)為160000元,成本利潤(rùn)率為10%,該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià)格,滌綸布料的銷項(xiàng)稅額為()元
23日,甲公司將自產(chǎn)新產(chǎn)品分配給股東,未開(kāi)具發(fā)票。該批新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本為800000元(假設(shè)成本利潤(rùn)率為10%)。
(11)23日,甲公司將自產(chǎn)新產(chǎn)品分配給股東,未開(kāi)具發(fā)票。該批新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)售價(jià),適用的增值稅稅率為13%,產(chǎn)品成本為800000元(假設(shè)成本利潤(rùn)率為10%)。
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?