你好,題目不完整,屬于無效問題
10月13日,A公司將生產(chǎn)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工。該產(chǎn)品是新產(chǎn)品,無同類產(chǎn)品的市場銷售價(jià),成本價(jià)80000元,成本利潤率10%。
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2021年八月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:僵尸這一批印說先產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶,成本價(jià)為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售將使這一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于贈(zèng)送客戶,成本價(jià)為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價(jià)格,計(jì)算自用新產(chǎn)品的銷項(xiàng)稅額
2月24日企業(yè)將一批自產(chǎn)的新產(chǎn)品對其他單位投資,無同類產(chǎn)品銷售價(jià)格,該批產(chǎn)品成本為45000元,成本利潤率為10%,增值稅稅率13%。
18日,某單位因產(chǎn)品質(zhì)量問題將其從甲公司購買的一部分產(chǎn)品退還給甲公司,退貨款已用銀行存款支付,甲公司已開具紅字增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款100 000元、增值稅13 000元。20日,甲公司向某小學(xué)捐贈(zèng)A產(chǎn)品一批,按當(dāng)月A產(chǎn)品的平均售價(jià)計(jì)算,其不含稅價(jià)為50 000元,成本為40 000元,甲公司開具增值稅專用發(fā)票。23日,甲公司將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給股東,未開具發(fā)票。該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場售價(jià),適用的增值稅率為13%,產(chǎn)品成本為800 000元(成本利潤率為10%)。 做出會(huì)計(jì)分錄
公司將自產(chǎn)的新產(chǎn)品分配給股東,未開具發(fā)票。該批新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場售價(jià),適用的增值稅率為17%,產(chǎn)品成本為720000元。這個(gè)分錄怎么寫
老師 您好~咨詢下,手工編制現(xiàn)金流的模板有嗎?因?yàn)楣窘?jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也不是很多,財(cái)務(wù)系統(tǒng)不太好用,所以想手工調(diào)一版,稅務(wù)口徑用~
什么情況下企業(yè)不能開出發(fā)票?銀行被凍結(jié)會(huì)有影響嗎?
老師。長期沒有收入的公司,但是房租跟社保跟工資一直有,長期有費(fèi)用,沒收入,會(huì)有什么影響
老師好,我公司代收了一筆外匯,是西班牙成都酒會(huì)參展費(fèi)26萬,我公司付給成都展會(huì)這邊22萬,賺取差價(jià)4萬,確認(rèn)收入的話是確認(rèn)多少?填寫增值稅表的話,應(yīng)該填在什么位置?屬于出口免稅范疇嗎
停車費(fèi)定額發(fā)票可以企業(yè)所得稅抵扣嗎?
老師,廣東的工商年檢是哪個(gè)網(wǎng)站呢?
你好老師,70000的是收入,我們是小規(guī)模,會(huì)計(jì)分錄是不是借銀行存款70000 貸主營業(yè)務(wù)收入69306.93 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅693.07
老師,你好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳中23年應(yīng)付暫估調(diào)增了20萬,但是25年5月有5萬發(fā)票回來了,請問24年匯算清繳是要調(diào)減5萬嗎
收到個(gè)人轉(zhuǎn)入的款項(xiàng),開票給個(gè)人的對應(yīng)的公司可以嗎
匯算清繳時(shí),比如業(yè)務(wù)招待費(fèi)實(shí)際發(fā)生額是6萬,有1萬沒有發(fā)票,那賬載金額我應(yīng)該填6萬,還是5萬呢,因?yàn)闆]有票的1萬會(huì)填在A105000表的第 30列調(diào)增出來