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老師這個表幫我看一下哪里要改的

老師這個表幫我看一下哪里要改的
2021-12-18 09:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-18 09:50

您好,您的表格沒問題,但是合計不相等

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快賬用戶3812 追問 2021-12-18 10:33

老板想看到各項收入支出費用的情況吧 合計要相等怎么做了

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齊紅老師 解答 2021-12-18 10:36

您好,您銀行存款金額未填寫

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快賬用戶3812 追問 2021-12-18 10:57

銀行存款的金額是指花出去的金額嗎?還是帳面上現(xiàn)在的金額

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齊紅老師 解答 2021-12-18 10:58

您好,是賬面的剩余金額

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快賬用戶3812 追問 2021-12-18 11:10

老師我這樣調(diào)整,把收入的放一邊,支出的放一邊可以嗎?

老師我這樣調(diào)整,把收入的放一邊,支出的放一邊可以嗎?
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齊紅老師 解答 2021-12-18 11:11

您好,這個不正確,負債,權(quán)益,收入收益一類,其他部分另一類

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快賬用戶3812 追問 2021-12-18 11:13

那不是合計不相等了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-18 11:14

您好,合計應(yīng)當(dāng)相等,圖片分類錯誤

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快賬用戶3812 追問 2021-12-18 11:16

那我要怎么分類呀

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齊紅老師 解答 2021-12-18 11:17

您好,已經(jīng)回復(fù)您了,負債,權(quán)益,收入收益一類,其他部分另一類

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快賬用戶3812 追問 2021-12-18 11:24

應(yīng)付職工薪資是指未付給員工的嗎?那錢已付給員工的我計入那邊呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-18 11:26

您好,是的,資產(chǎn)負債表科目是余額,利潤表是發(fā)生額

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您好,您的表格沒問題,但是合計不相等
2021-12-18
同學(xué)你好!未分配利潤期末數(shù)應(yīng)該等于未分配利潤期初加上本期利潤。
2023-03-21
用間接法再編制下現(xiàn)金流量表,然后核對看差異
2023-03-21
您好,同學(xué),其他應(yīng)收款不要做負數(shù),重新分類一下呢,做到其他應(yīng)付款中
2023-05-09
同學(xué)您好,請稍等,正在測算
2023-03-21
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