你好! 貨物發(fā)出可以確認(rèn)收入的。 產(chǎn)品已銷(xiāo)售但未開(kāi)發(fā)票,這個(gè)記入“視同銷(xiāo)售收入”科目里的會(huì)計(jì)分錄如下: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/視同銷(xiāo)售收入 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅---銷(xiāo)項(xiàng)稅; 月末結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本會(huì)計(jì)分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品---**商品/**原材料 不開(kāi)發(fā)票,但是只要實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)售也是要提銷(xiāo)項(xiàng)稅的,因?yàn)閷?shí)際銷(xiāo)售收入已確認(rèn);只是未開(kāi)發(fā)票而已,在申報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料(表一)”時(shí)單獨(dú)列示到”未開(kāi)具發(fā)票“里即可。
已發(fā)貨,但還沒(méi)開(kāi)出增值稅發(fā)票,可以確認(rèn)收入嗎?賬務(wù)上可以確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?
我們公司賣(mài)貨,但是客戶(hù)不要發(fā)票,都是一些小客戶(hù),我想問(wèn)問(wèn),賣(mài)貨已經(jīng)收到客戶(hù)款,客戶(hù)不要發(fā)票情況下,我可以做未票收入,確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,依法納稅嗎?不開(kāi)票確認(rèn)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅,有問(wèn)題嗎?
商品發(fā)出,對(duì)方已確認(rèn)收貨。但是沒(méi)有合同未收款可以確認(rèn)收入嗎?要怎么做賬
發(fā)票還沒(méi)開(kāi),賬上可以提前確認(rèn)收入嗎?按合同約定是可以確認(rèn)收入了。如果提前確認(rèn)收入,稅怎么辦?
房開(kāi)企業(yè),增值稅發(fā)票已開(kāi),增值稅納稅義務(wù)發(fā)生要做賬,但是收入還沒(méi)到確認(rèn)時(shí)點(diǎn),可以只結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng),不結(jié)轉(zhuǎn)收入嗎?
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫(xiě)分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣(mài)家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷(xiāo)售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)Y產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬(wàn),未分配利潤(rùn)-4.8萬(wàn),所有者權(quán)益是3.2萬(wàn),那么要交個(gè)稅嗎? 注冊(cè)資本是100萬(wàn),實(shí)繳了8萬(wàn),現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán)10%,按名議金額1元交易可以嗎
你好老師,建筑公司給一個(gè)企業(yè)打款,第一的款項(xiàng)剩余6000元,第二次對(duì)方開(kāi)票是50000元,進(jìn)項(xiàng)稅是5758元,第二次需要付款多少錢(qián)才能平賬,付款金額包括銷(xiāo)項(xiàng)稅,
出口免退稅企業(yè),但是也內(nèi)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。公司承擔(dān)的水電物業(yè)裝修費(fèi)還有推廣費(fèi),取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,需要按照外銷(xiāo)收入占總收入比例做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎? 主要依據(jù)是《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)實(shí)施辦法》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào)附件1)第二十六條和二十七條。 第二十六條規(guī)定:一般納稅人兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的,按公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。 出口免退稅屬于這里的免征值稅項(xiàng)目嗎?
材料一中,另支付的2萬(wàn)元運(yùn)費(fèi),不也是實(shí)木素板的成本么?,實(shí)木素板不是已經(jīng)繳納消費(fèi)稅了,這兩萬(wàn)為啥不能扣除
請(qǐng)問(wèn)老師,公司想幫助困難群眾,兒童幫扶需要怎么注冊(cè)業(yè)務(wù)范圍可以開(kāi)票呢,內(nèi)容寫(xiě)什么
老師,會(huì)計(jì)憑證錄入同一張憑證可以錄入多項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)容嗎?這有要求嗎?
利潤(rùn)表里的收入數(shù)據(jù)可以是上月26到本月25號(hào)的嗎?每個(gè)月的利潤(rùn)表都這樣
嚴(yán)格來(lái)說(shuō)是不可以的。但是實(shí)務(wù)中很多公司都這樣操作。
那這樣做需要向稅務(wù)局補(bǔ)充說(shuō)明?還是可以什么也不用說(shuō)?另外,對(duì)于年度利潤(rùn)表應(yīng)該還是1月1到12月31號(hào)吧
他沒(méi)找你不說(shuō)也沒(méi)關(guān)系,問(wèn)了就說(shuō)清楚。年度那肯定是1.1-12.31的。
這樣被發(fā)現(xiàn)會(huì)被處罰嗎?后續(xù)直接按自然月做就可以?對(duì)于上期數(shù)據(jù)是否需要追溯調(diào)整?
這個(gè)問(wèn)題不大的,稅務(wù)局要你們調(diào)整,按要求調(diào)整就可以了。