結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出里面
老師,我們給別人開票,但是這個稅費是對方打到我們賬戶我們交的,這筆錢怎么入賬賬務(wù)處理怎么做,另外還有一個點的管理的對方打入到我公司,但是這個錢合同約定是給老板的,但是對方不打個人,打?qū)覀冇惺盏竭@筆錢但是這筆錢要還給老板,這邊怎么做賬務(wù)處理把錢還給老板要什么守約,這樣做有什么稅務(wù)風(fēng)險的
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里???說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師,我們公司計入固定資產(chǎn)的一輛車銷售出去了,我先是做了借累計折舊,固定資產(chǎn)清理,貸固定資產(chǎn)的分錄,收到錢但是比固定資產(chǎn)清理科目錢,我做的借銀行,借營業(yè)外支出,貸固定資產(chǎn)清理這樣做對嗎?
請問老師,公司的車要過戶給別人,但是不收對方的錢,視同銷售收入分錄怎么做?固定資產(chǎn)清理要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目呢?
公司以前的固定資產(chǎn)已計提折舊,后在改造了一下賣給客戶了,合同收入10萬,已經(jīng)開過發(fā)票做過收入憑證借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項稅了,當時改造時的材料費已結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在才知道發(fā)貨的是以前自用的固定資產(chǎn),那現(xiàn)在這個固定資產(chǎn)凈殘值怎么結(jié)轉(zhuǎn)到項目成本上,做什么會計分錄處理,做固定資產(chǎn)清理然后結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置收益么?怎么體現(xiàn)到這個項目成本里呢
老師,老板出去吃飯開要拿來公司做業(yè)務(wù)招待費開票購買方是開老板的名字還是公司的
資料三的3000 5000 2000 怎么交個稅
足浴店的電費是進費用還是進成本合適
老師,如果辭退了超過退休年齡的職工,還需要辭退補償費嗎?
變更股權(quán)需要交什么稅
請問老師,匯算清繳職工薪酬支出表里面關(guān)于社保、公積金欄填寫的金額只是單位部分對嗎
老師您好,比如2023年底計提差旅費800元,2024年1月實際報銷1000元,1000元中有2023年12月開的發(fā)票,也有2024年1月開的發(fā)票,請問企業(yè)所得稅匯算清繳時應(yīng)如何做調(diào)整
楊茂群老師的稅務(wù)師法律不講了嗎
楊茂群稅務(wù)師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
視同銷售收入分錄怎么做
借:固定資產(chǎn)清理? 累計折舊? 貸:固定資產(chǎn)???????? 借:營業(yè)外支出? 貸:固定資產(chǎn)清理 ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅
直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出嗎?好像不怎么對,視同銷售到哪個科目呢?
視同銷售,主要按收入確認銷項稅就可以的