您好 對(duì)方銷(xiāo)項(xiàng)稅額多少?提供的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額多少 預(yù)繳了多少

師,我想問(wèn)一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開(kāi)了500萬(wàn)的發(fā)票,說(shuō)要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專(zhuān)用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
我們公司是建筑公司,甲項(xiàng)目掛靠在揚(yáng)州的公司,然后給了揚(yáng)州公司2萬(wàn)(預(yù)繳的稅款),讓揚(yáng)州方代繳,現(xiàn)在我們給了揚(yáng)州方進(jìn)項(xiàng)票,并且進(jìn)項(xiàng)稅額和當(dāng)初的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,現(xiàn)在揚(yáng)州方是否要退給我們?cè)瓉?lái)的2萬(wàn)
老師,我們是建筑總承包企業(yè),有掛靠方掛靠我們,我們扣完稅金管理費(fèi)后,按照提供的人材機(jī)發(fā)票轉(zhuǎn)給掛靠方,進(jìn)項(xiàng)稅我們還要返還給掛靠方,這是我們公司計(jì)算的表,怎么做憑證
老師,人家掛靠我們建筑公司,預(yù)繳稅費(fèi)是掛靠方出的,而且提供足額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們,現(xiàn)在對(duì)方說(shuō)要退預(yù)繳增值稅費(fèi),按理應(yīng)該退給對(duì)方不,謝謝
老師好!我們是一般納稅人,現(xiàn)在有家公司掛靠我們公司,我們收取對(duì)方掛靠費(fèi),然后按照一般納稅人施工類(lèi)9%增值稅發(fā)票給甲方.老師, 掛靠公司是不是應(yīng)該提供相應(yīng)的成本票給我們,對(duì)吧。我想問(wèn)的是.如果掛靠單位能提供9%的成本專(zhuān)票,那我們可以抵扣9%的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣的話(huà),那我們是不是就只收取管理費(fèi)就可以了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
你好老師,記賬公司開(kāi)的記賬費(fèi)用發(fā)票是8月份的,10月份記賬可以用來(lái)成本費(fèi)用票嗎嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),老板娘名下有一家公司,都是法人一人持股的,廠房是共同在使用,可明確區(qū)分哪些樓是老板娘公司使用,廠房合同是以老板的個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽的,發(fā)票也全開(kāi)給個(gè)人獨(dú)資企業(yè),前任會(huì)計(jì)以老板個(gè)人獨(dú)資企業(yè)簽了一分廠房租賃合同給老板娘的公司,說(shuō)每個(gè)月分割廠房租金,請(qǐng)問(wèn)老板娘的公司沒(méi)有租賃發(fā)票可以計(jì)租賃費(fèi)做賬嗎?我看前任會(huì)計(jì)就是這樣做的,
認(rèn)證是什么意思?抵扣是什么意思?計(jì)提是什么意思?結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思? 不抵扣勾選含稅做賬什么意思? 哪些能抵扣哪些不能抵扣?
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費(fèi)和交通費(fèi)可以報(bào)差旅費(fèi)嗎
老師,新公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個(gè)期間采購(gòu)的東西付款的話(huà)是股東個(gè)人付的,到時(shí)候公賬還給股東就可以的吧
郭老師在嗎?問(wèn)一下7-9月份電商銷(xiāo)售的數(shù)據(jù)和實(shí)際開(kāi)票的數(shù)據(jù)差異較大,應(yīng)該怎么去處理?
客戶(hù)差我們的貨款沒(méi)給我們催款時(shí),對(duì)方說(shuō)讓我們開(kāi)個(gè)金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計(jì)799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤(rùn)-333193.61元,注冊(cè)資本50萬(wàn)元已完成實(shí)繳,現(xiàn)在想將5%的對(duì)應(yīng)注冊(cè)資本2.5萬(wàn)元的股份轉(zhuǎn)給員工,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么操作呢?個(gè)稅怎么申報(bào)才合理,需要準(zhǔn)備哪些資料,還有我們進(jìn)項(xiàng)多銷(xiāo)項(xiàng)少,提示有隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)變更法人的流程?這個(gè)有沒(méi)有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補(bǔ)期從本年算起的嗎?


對(duì)方還差二萬(wàn)多進(jìn)項(xiàng)稅額我也叫他補(bǔ)過(guò)來(lái)了,對(duì)方意思是說(shuō)足額給了進(jìn)項(xiàng)不存在增值稅問(wèn)題了,所以要把預(yù)繳的增值稅部分退還
預(yù)繳增值稅加進(jìn)項(xiàng)稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額么
大于銷(xiāo)項(xiàng)
那增值稅這塊是應(yīng)該退給對(duì)方