那這種情況你就要退稅呀。你給她開了票據(jù),退稅的。
師,我想問一下,我們公司有個項目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費,現(xiàn)在他們給項目上開了500萬的發(fā)票,說要預繳稅款費用2%,這個部分要我們公司承擔,我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個預繳2個點的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔?
#提問#老師,我們是杭州物流運輸公司,走的都是專線,湖州是我們的倉儲公司。我們杭州物流公司有車隊,專門負責從湖州的倉儲公司運到杭州,到了杭州再委托第三方私人物流托運到全國各地,到了目的地后,我們老板私人付給物流私人運輸款項,但是是私人轉(zhuǎn)賬沒有進項稅票,而湖州倉儲公司法人是老板娘,從湖州運到杭州這段距離也沒有給老板杭州物流公司開進賬票!杭州物流公司向委托我們運輸?shù)墓臼杖∵\輸費,這是我們的主營業(yè)務(wù)收入,我們要交銷項稅,所以現(xiàn)在都是銷項稅沒有進項稅,我們該怎么處理這個進項票的問題
我們公司是建筑公司,甲項目掛靠在揚州的公司,然后給了揚州公司2萬(預繳的稅款),讓揚州方代繳,現(xiàn)在我們給了揚州方進項票,并且進項稅額和當初的銷項稅額一樣,現(xiàn)在揚州方是否要退給我們原來的2萬
老師,咨詢個問題,我們掛靠別人的公司做項目,開9個點的票,在項目地預繳了2個點,現(xiàn)在征期,被掛靠的公司要求我們補7個點的稅款,而且是私賬轉(zhuǎn)給被掛靠公司的法人私賬,這樣合理嗎?我們老板能不能私賬把稅款轉(zhuǎn)到被掛靠公司公賬上去,然后他們掛往來就行了?
我們現(xiàn)在有一個項目,合同金額大概1200萬,是設(shè)備采購項目,我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進行?,F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進項票是1070,但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了,剩下提供給掛靠公司的進項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量,這個130萬的進項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?,不夠抵扣的進項稅額我們補,但是25的所得稅這樣就不用交了,請問這樣可以嗎,還有更好的建議嗎
做出來的成品,然后不好了。報廢了。相關(guān)分錄怎么寫
老師,我公司購買包裝材料,首先付 30% 預付款,,對方發(fā)貨了,沒開發(fā)票?。?!貨到我入庫,這兩步如何做賬?第一步肯定是借預付,貸銀存,第二步呢?貸方怎么做?如果對方開的是專票,預付 30%?。。。。。。。?/p>
小規(guī)模納稅人付了供應(yīng)商的貨款還沒收到供應(yīng)商的發(fā)票應(yīng)該怎么做賬?收到發(fā)票后又怎么做賬?
請問老師,建筑復服務(wù)異地預繳的所得稅需要計提不?利潤是負數(shù)
付給另外一家國內(nèi)工廠的投資款,怎么做賬
老師,我公司購買包裝材料,首先付 30% 預付款,,對方發(fā)貨了,沒開發(fā)票!??!貨到我入庫,這兩步如何做賬?第一步肯定是借預付,貸銀存,第二步呢?貸方怎么做?
老師,25年發(fā)現(xiàn)員工24年發(fā)票報銷公司名沒寫全怎么辦?
請問紅沖的發(fā)票需要做賬嗎?一般納稅人
老師好!一般納稅人開了一部分技術(shù)服務(wù)費,稅率6個點,報稅的時候要和銷售的分開嗎?認證進項的時候只算銷售的稅負,服務(wù)費這部分不需要認證進項嗎?
老師這個金融租賃這個是不是不可以抵扣
異地繳納的稅款稅率是多少?
異地預繳納的話,如果說他是一般納稅人2%小規(guī)模,納稅人3%,今年可以享受疫情的優(yōu)惠1%。
一般納稅異地繳納2%,本地是否還要繳納,如果繳納的話,繳納多少
本地按正常的銷項-進項,預繳納的多退少補
那為什么還要異地預繳呢?
同學,項目地的稅收不能少,就需要預繳納