可以的,你應(yīng)該收的是建筑服務(wù)的。
請(qǐng)問(wèn)發(fā)票建筑勞務(wù)能開(kāi)成人力資源服務(wù)勞務(wù)費(fèi)嗎?
建筑公司有施工勞務(wù)資質(zhì),開(kāi)勞務(wù)發(fā)票 是稅目是建筑服務(wù)還是人力資源服務(wù)? 這2個(gè)有什么區(qū)別?
老師,我們建筑公司 施工勞務(wù)資質(zhì),開(kāi)票勞務(wù)費(fèi),可以用人力資源服務(wù)稅目嗎?
老師,建筑公司收到的勞務(wù)發(fā)票是*人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi),這個(gè)發(fā)票可以收嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)我是建筑勞務(wù)公司 提供了人員做純勞務(wù) 營(yíng)業(yè)執(zhí)照的一般項(xiàng)目中有人力資源服務(wù) 我可以開(kāi)人力資源服務(wù)的發(fā)票給甲方嗎
上個(gè)月暫估入賬的原材料,這個(gè)月已收到發(fā)票,這個(gè)月怎樣做賬,原材料上個(gè)月已經(jīng)領(lǐng)用了
老師外貿(mào)企業(yè)出口退稅數(shù)據(jù)自檢2/0/2,如何處理,采購(gòu)發(fā)票商品名稱是水果型果凍,報(bào)關(guān)單上只寫(xiě)了果凍。
老師,公司維修廠房收到的鋁鎂錳發(fā)票(150多萬(wàn)),是記到固定資產(chǎn)還是待攤費(fèi)用?謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么有個(gè)減免表了,以前都沒(méi)有了
原料按實(shí)際來(lái)暫估,企業(yè)不想交太多稅我們是生產(chǎn)外加劑工業(yè)企業(yè)暫估庫(kù)存商品,按多少交稅
現(xiàn)金支付貨款有沒(méi)有金額限制呢,并且客戶要開(kāi)專票的
員工拿手機(jī)發(fā)票來(lái)報(bào)銷,價(jià)值14499怎么入賬
老師,我買的煤加運(yùn)費(fèi)625,不含稅,稅率是10%,那煤總計(jì)是多少錢
老師我想問(wèn)一下,個(gè)人成立了一個(gè)有限公司,小規(guī)模,沒(méi)有業(yè)務(wù),現(xiàn)在在零申報(bào)法人的個(gè)人所得稅,但是現(xiàn)在法人去了另一個(gè)企業(yè)當(dāng)員工,這樣怎么報(bào)稅呢,需不需要把公司注銷掉
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過(guò)程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個(gè)了,本期的營(yíng)業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來(lái)),是這個(gè)公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號(hào)左邊我不確定是加上還是減去了?
建筑服務(wù)建筑勞務(wù)這個(gè)發(fā)票。
是不是只能收稅收分類編碼為*建筑服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)*的勞務(wù)發(fā)票啊?
是的,是這么理解的。
建筑公司收到稅收分類編碼為*人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票是不是必須交社保報(bào)個(gè)稅啊
和社保沒(méi)有關(guān)系的。
社保也在銷售方繳納的。
就是說(shuō)稅收分類編碼為*人力資源服務(wù)*勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票也可以收對(duì)嗎
有這種勞務(wù)的,這種是勞務(wù)派遣,但是你們企業(yè)用不上。
是針對(duì)普通企業(yè)來(lái)的。
建筑公司收到這種勞務(wù)派遣的發(fā)票不能做成本嗎
是的,不可以的,不合理的。
之前學(xué)員問(wèn)過(guò),他收到這個(gè)發(fā)票,稅務(wù)局不允許他抵扣所得稅。