學(xué)員您好,應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=14/(1-9%)*9%%2B1*9%=1.47萬(wàn)元 會(huì)計(jì)分錄: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 16.47 貸:原材料 15 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)1.47
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)煙絲,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款60萬(wàn)元,價(jià)外補(bǔ)貼6萬(wàn)元,將煙葉運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。則該卷煙生產(chǎn)企業(yè)2019年10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。 A 10.3 B 9.43 C 9.60 D 8.01 老師這個(gè)答案里的10%是什么稅的稅率啊
1.甲地板廠系增值稅一般納稅人,2020年9月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)進(jìn)口實(shí)木地板A一批,海關(guān)審定的關(guān)稅完稅價(jià)格為8萬(wàn)元。 (2)從乙實(shí)木地板廠購(gòu)進(jìn)未經(jīng)涂飾的素板,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款5萬(wàn)元,增值稅0.65萬(wàn)元。當(dāng)月領(lǐng)用進(jìn)口實(shí)木地板A的20%和未經(jīng)涂飾素板的70%用于繼續(xù)生產(chǎn)實(shí)木地板B,生產(chǎn)完成后以直接收款方式將部分實(shí)木地板B對(duì)外出售,取得不含稅銷售收入32萬(wàn)元。 (3)采取賒銷方式向某商場(chǎng)銷售剩余的實(shí)木地B,不含稅銷售額150萬(wàn)元,合同約定當(dāng)月15日付款,由于商場(chǎng)資金周轉(zhuǎn)不開(kāi),實(shí)際于下月20日支付該筆貨款。 (4)將自產(chǎn)的一批實(shí)木地板C作價(jià)200萬(wàn)元投資給某商店,該批實(shí)木地板的最低不含增值稅銷售價(jià)格為160萬(wàn)元,平均不含增值稅銷售價(jià)格為180萬(wàn)元,最高不含增值稅銷售價(jià)格為200萬(wàn)元。 (5)將新生產(chǎn)的豪華實(shí)木地板用于本企業(yè)辦公室裝修,該批實(shí)木地板成本為90萬(wàn)元,市場(chǎng)上無(wú)同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 (其他相關(guān)資料:實(shí)木地板消費(fèi)稅稅率為5%、成本利潤(rùn)率為5%、進(jìn)口關(guān)稅稅率為30%; 1.計(jì)算甲地板廠應(yīng)繳納的進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅和消費(fèi)稅。2.計(jì)算甲地板廠因向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的消費(fèi)稅。
黃河卷煙生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年10月因管理不善,造成上個(gè)月向煙農(nóng)收購(gòu)的一批晾曬煙葉(用于加工煙絲)霉?fàn)€變質(zhì),已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,該批煙葉的成本為30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元,已收到一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出( )萬(wàn)元。
(6)庫(kù)存一批上月從煙農(nóng)手中收購(gòu)的煙葉被盜,該批煙葉成本為15萬(wàn)(含分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用1萬(wàn)元)應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額金額,會(huì)計(jì)分錄為
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)煙絲,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款60萬(wàn)元,價(jià)外補(bǔ)貼6萬(wàn)元,將煙葉運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。則該卷煙生產(chǎn)企業(yè)2019年10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。A10.30B9.43C10.41D8.65
小規(guī)模納稅人注銷,利潤(rùn)分配怎么處理?是一人有限公司
請(qǐng)問(wèn)4月份有一筆賬做錯(cuò)了,9月份沖掉重新做一筆可以嗎
老師,個(gè)體工商戶開(kāi)普票是多少稅點(diǎn)?商貿(mào)行業(yè)
老師,就是我們和導(dǎo)游之間是代收代付導(dǎo)游提成,然后我要把導(dǎo)游的提成轉(zhuǎn)給導(dǎo)游,我在網(wǎng)銀盾上是點(diǎn)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)-轉(zhuǎn)賬制單, 還是點(diǎn)代付代扣,代發(fā)制單。怎樣操作合理@董孝彬老師
是藍(lán)字稅額減去紅字的然后交增值稅嗎?
你好,老師,我們是一家營(yíng)銷公司,小規(guī)模,這個(gè)季度還開(kāi)過(guò)銷售發(fā)票,如果下個(gè)月想要注銷那我現(xiàn)在開(kāi)個(gè)30萬(wàn)的營(yíng)銷策劃費(fèi)可以嗎?還在免稅額度內(nèi)嗎?
公司跟部分原來(lái)的員工改簽合作協(xié)議,或者勞務(wù)合同,這部分人的個(gè)稅應(yīng)該也要申報(bào)的吧?申報(bào)的時(shí)候人員基本信息那里任職受雇從業(yè)類型是不是要改選其他?原來(lái)申報(bào)工資薪金所得,是不是就要改申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬?
老師,你好,我想問(wèn)下我們?cè)诰W(wǎng)上賣化妝品護(hù)膚品類的,開(kāi)的發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的嗎?我們是一般納稅人企業(yè)
老師好,現(xiàn)在工作感覺(jué)有點(diǎn)吃虧,啥事都要做,有點(diǎn)想離職了,老師有什么建議?
老師,你好,比如買的鍍鋅管,焊接一個(gè)棚子,買回來(lái)的鍍鋅管,放到工程物資?還是原材料?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的計(jì)算,看的不是很懂
農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅是根據(jù)票面金額內(nèi)扣9%,所以根據(jù)成本計(jì)算原抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅需要還原票面金額,比如票面100,進(jìn)項(xiàng)稅額是9,成本91,反過(guò)來(lái)知道成本是91,則當(dāng)時(shí)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅=91/(1-9%)*9%=9
謝謝,辛苦啦
不客氣,請(qǐng)對(duì)本次答復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)