您好,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額是(30.79-2.79)除以0.9??10%?2.79??9%
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)煙絲,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款60萬(wàn)元,價(jià)外補(bǔ)貼6萬(wàn)元,將煙葉運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。則該卷煙生產(chǎn)企業(yè)2019年10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )萬(wàn)元。 A 10.3 B 9.43 C 9.60 D 8.01 老師這個(gè)答案里的10%是什么稅的稅率啊
某卷煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月向農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)卷煙,支付價(jià)款總額5.5萬(wàn)元,已開具煙葉收購(gòu)發(fā)票,同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月銷售自產(chǎn)的卷煙取得不含稅收入共計(jì)12萬(wàn)元。則該卷煙廠2019年6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額煙廠為增值稅一般納稅人,2019年6月向農(nóng)場(chǎng)收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)卷煙,支付價(jià)款總額5.5萬(wàn)元,已開具煙葉收購(gòu)發(fā)票,同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得了增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月銷售自產(chǎn)的卷煙取得不含稅收入共計(jì)12萬(wàn)元。則該卷煙廠2019年6月份應(yīng)繳納的增值稅稅額?
1.甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)S牌參煙(不含稅調(diào)撥價(jià)為100元/標(biāo)準(zhǔn)條)及雪茄煙,本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)從煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)煙葉,支付煙葉收購(gòu)價(jià)款110萬(wàn)元并按規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,將其運(yùn)往A企業(yè)委托加工成煙絲;向A企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票,注明加工費(fèi)10萬(wàn)元、增值稅1.3萬(wàn)元。該批煙絲已收回入庫(kù),但本月未領(lǐng)用。A企業(yè)無(wú)同類煙絲銷售價(jià)格。 (2)從乙企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲,取得增值視專用發(fā)票,注明價(jià)款500萬(wàn)元、增值稅65萬(wàn)元。 (3)從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)煙絲,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款300萬(wàn)元、增值稅9萬(wàn)元。 (4)進(jìn)口一批煙絲,支付貨價(jià)290萬(wàn)元、經(jīng)紀(jì)費(fèi)10萬(wàn)元,該批煙
黃河卷煙生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人),2019年10月因管理不善,造成上個(gè)月向煙農(nóng)收購(gòu)的一批晾曬煙葉(用于加工煙絲)霉?fàn)€變質(zhì),已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅,該批煙葉的成本為30.79萬(wàn)元(含運(yùn)費(fèi)成本2.79萬(wàn)元,已收到一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票)。該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出( )萬(wàn)元。
某卷煙生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月從煙農(nóng)手中收購(gòu)煙葉用于生產(chǎn)煙絲,收購(gòu)憑證上注明收購(gòu)價(jià)款60萬(wàn)元,價(jià)外補(bǔ)貼6萬(wàn)元,將煙葉運(yùn)回企業(yè)支付給運(yùn)輸公司(增值稅一般納稅人)不含稅運(yùn)費(fèi)1萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票。則該卷煙生產(chǎn)企業(yè)2019年10月份可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬(wàn)元。A10.30B9.43C10.41D8.65
材料拿貨價(jià)一個(gè)12 材料拿貨價(jià)一個(gè)100在材料_個(gè)12 市場(chǎng)上賣的是50還要電費(fèi)雜七雜八人工請(qǐng)問(wèn)怎么算?
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)我們公司幫別人價(jià)格產(chǎn)品,原材料別人提供,我們就收加工費(fèi),我這進(jìn)出庫(kù)分錄怎么做?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)24年有向融資公司借款利息,10%,匯算時(shí)我要按多少調(diào)整啊
老師,怎么從小規(guī)模升級(jí)為一般納稅人啊
老師,一個(gè)人在兩家單位報(bào)個(gè)稅,那累計(jì)減除費(fèi)用每月5000的是不是只能在一家里扣,如果兩家公司在不知情的情況下,兩家都用啦每月5000的累計(jì)減除費(fèi)用有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師:企業(yè)這個(gè)月要注消,現(xiàn)在得申報(bào)企業(yè)所得稅季度表和年報(bào)表,就是企業(yè)從去年開業(yè)到現(xiàn)在是沒有實(shí)繳的,費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,現(xiàn)在要注消,把其他應(yīng)付款清零,轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入,那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入是填在季報(bào),還是填在這個(gè)年報(bào)呢?如果填季報(bào),就會(huì)造成要收稅。
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
為什么不考慮煙葉稅?還有稅率不是10%,價(jià)稅分離稅率為何不是10%?
稅率為什么不是10%,用于加工13%的貨物,可以抵扣10%,轉(zhuǎn)出的不是10%嗎?2019年4月1日后,收購(gòu)煙葉用于加工的煙絲的稅率調(diào)整為13%,所以扣除率為10%。 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額=(30.79-2.79)/(1-10%)×10%+2.79×9%=3.36(萬(wàn)元),這
價(jià)稅分離不是除以(1+稅率),為什么這里是減稅率?
因?yàn)檫@個(gè)是農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品是的稅是價(jià)內(nèi)稅。