你好 ;? 你們是一次性開(kāi)票嗎??
小規(guī)模企業(yè),稅率3%,疫情期間1%,季度不超過(guò)45萬(wàn)就不用交增值稅。如果本季度開(kāi)了50萬(wàn),那就是按50萬(wàn)交增值稅是4950.5元,那附加稅是怎么算的呢,一般納人我知道,聽(tīng)說(shuō)小規(guī)模的是減半,是的嗎?
公司是小規(guī)模納稅人一次性收了半年房租50萬(wàn),這個(gè)增值稅怎么繳納?按50萬(wàn)計(jì)稅嗎?這樣的話就超45萬(wàn)收入,全額納稅了。
小規(guī)模納稅人,季度增值稅45萬(wàn)免增值稅,那么在民間非營(yíng)利組織企業(yè),他取得了捐贈(zèng)收入50萬(wàn),服務(wù)收入15萬(wàn),這樣子算超額了嗎?
房地產(chǎn)公司,按合同應(yīng)收租金50萬(wàn),實(shí)際對(duì)方只給了26萬(wàn),這個(gè)我需要按50萬(wàn)確認(rèn)收入,并按50萬(wàn)計(jì)算繳納增值稅嗎
小規(guī)模納稅人房屋出租收入可以分?jǐn)傋鍪杖雴??還是一次性計(jì)入收入?(比如收了1年的房租)然后這個(gè)月收了好多家的房租,開(kāi)了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn),由于是小規(guī)模納稅人,所以剛好未超還不用交稅。那如果我按分?jǐn)偟姆绞降脑?,因?yàn)檫€有1月份和2月份也收到過(guò)租金,這個(gè)月比如確認(rèn)了收入35萬(wàn),是不是不存在繳納增值稅,因?yàn)槔U納增值稅是按照開(kāi)票來(lái)的,所以在分?jǐn)偟那闆r下無(wú)論我確認(rèn)的收入是否超過(guò)30萬(wàn),都不需要繳納增值稅對(duì)不對(duì)?
請(qǐng)問(wèn)老師,更正申報(bào)24年漏保的個(gè)人所得稅,如果這位員工在多處有收入,在更正申報(bào)里直接產(chǎn)生個(gè)稅,還是怎么樣?
個(gè)體工商戶一般納稅人,購(gòu)買維護(hù)廠房用的五金配件,能用現(xiàn)金支付?
老師有道題,成本利潤(rùn)率20%,公式是,價(jià)格*(1-5%)=190+190*20% 得出價(jià)格是240 銷售利潤(rùn)率20%,價(jià)格*(1-5%)=190+價(jià)格*20%答案是價(jià)格=253,問(wèn)253是怎么解出來(lái)來(lái)的,麻煩回答一下,謝謝
老師您好,供應(yīng)商差票,這個(gè)催票應(yīng)該誰(shuí)去催呢?財(cái)務(wù)還是采購(gòu)
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目可以選擇,信息技術(shù)服務(wù)*軟件維護(hù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)嗎?,如果不行可以怎么選擇呀!
鄒老師,問(wèn)一下財(cái)務(wù)報(bào)表中的毛利潤(rùn)怎么算的?
老師 2024年工資有60000計(jì)提在管理費(fèi)用 32900計(jì)提在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 在做年報(bào)時(shí) 系統(tǒng)自動(dòng)帶入60000 要不要更改
想問(wèn)您一下,公司的電商平臺(tái)的錢提現(xiàn)到執(zhí)照對(duì)應(yīng)的支付寶里,支付寶里的錢,轉(zhuǎn)到這個(gè)公司自己的對(duì)公賬戶里,之后再轉(zhuǎn)給其他公司;和這家公司支付寶里的錢,直接轉(zhuǎn)給其他公司,差別是什么呢 這兩種應(yīng)該沒(méi)有什么差異吧。。。 但為什么代賬公司會(huì)在意銀行的流水?不在意支付寶里的流水呢。。。
個(gè)體戶,定率征收,按季報(bào)稅,怎么征收?
老師,有紅字做賬的是這樣寫(xiě)T型帳嗎
沒(méi)有開(kāi)票,未開(kāi)票收入
你好 ;? 沒(méi)有開(kāi)票的話 按月來(lái)做收入報(bào)稅哈 。 不用一次性 報(bào)? ?
這樣可以嗎沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
可以的。 你房租本來(lái)也是一次性收取半年的。按照權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)做賬? ?
就是一次性手半年才覺(jué)得有風(fēng)險(xiǎn)呀
你好 ;收款半年的 ;但是你報(bào)稅是 按月來(lái)報(bào)?