您好,申報(bào)的話,只能是一個(gè)月的。

老師,請(qǐng)問下員工是今年12月才在app上填的專項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒有扣減過專項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
老師,想問下,我們現(xiàn)在算的是12月工資。然后用個(gè)稅計(jì)算得時(shí)候?qū)m?xiàng)附加扣除。要不要遷入上年數(shù)據(jù)。還是直接和往常一樣下載更新就行
你好,想問一下,企業(yè)個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),個(gè)人專項(xiàng)附加扣除信息下載更新后,在綜合所得申報(bào)時(shí),可以不填寫專項(xiàng)附加扣除數(shù)據(jù)申報(bào)嗎?比如公司有下載A員工的專項(xiàng)附加扣除信息有房租1500元可抵扣,在申報(bào)正常工資薪金所得時(shí),手動(dòng)更改房租為0,進(jìn)行申報(bào),這樣可以嗎
老師,問一下一個(gè)職員12月6日說要我更新下載他的專項(xiàng)附加扣除信息,他新增2021年贍養(yǎng)父母1000元,租房合同1000元,請(qǐng)問能下載更新嗎?那對(duì)不到我之前公司發(fā)工資時(shí)扣除的專項(xiàng)附加扣除金額了,可以嗎
老師你好,我想問一下,個(gè)稅專項(xiàng)扣除員工在APP上采集了,企業(yè)報(bào)稅時(shí)沒有下載,,現(xiàn)在12月可以把整年的專項(xiàng)扣除都下載了社保嗎,還是12月只能下載12月的數(shù)據(jù),以前的不能一起下載
我的快賬軟件,打開后就已經(jīng)存在了13家公司,不能再添加了,沒有添加功能了,老師能給解決嗎!恢復(fù)賬套添加功能,老師說只能添加5個(gè)企業(yè),現(xiàn)在一個(gè)也沒辦法添加!我的學(xué)號(hào)是18718061滿目山河
請(qǐng)問中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄金額右側(cè)標(biāo)注了單位到底扣不扣分?急急急,快出成績(jī)了才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,瑟瑟發(fā)抖,能不能給個(gè)準(zhǔn)確說法?科目和金額數(shù)字倒是對(duì)的,就是多加了“萬(wàn)元”
這個(gè)題的答案是不是錯(cuò)的?應(yīng)該怎么算?
老師這樣的發(fā)票可以進(jìn)福利費(fèi)么
老師,建筑業(yè)的稅負(fù)率是多少呢
老師您好,請(qǐng)問下紙質(zhì)憑證要電子化?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了@董孝彬老師
樸老師,如果,出口的貨物退回,賬務(wù)怎么處理?
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報(bào),但是賬套里面沒有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報(bào)印花稅,不是按照收入報(bào)印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬(wàn)給我們報(bào)的印花稅,實(shí)際收入是29萬(wàn)多,他是不是報(bào)錯(cuò)了


建議:到明年個(gè)稅匯算清繳的,讓員工去處理,在手機(jī)app上看看能不能把一年的數(shù)據(jù)全部匯總
一個(gè)月一采集,不能把整年都采集出來了
您好,那您可以去試一下一個(gè)月一采集。我建議是匯算清繳時(shí)再來統(tǒng)一處理