您好,需要遷入上年的數(shù)據(jù)的呢
老師,申報個人所得稅,現(xiàn)在已經(jīng)12月份了,然后發(fā)現(xiàn)4月份申報的沒有扣除五險一金。這樣子的話,如果現(xiàn)在來更正的話,后面的每個月的都要全部一起更正,這樣子的話,恐怕數(shù)據(jù)不對。然后我就想問一下,可不可以就是這個月申報的時候,五險一金乘2,這樣行不行?
老師我想問下,我們公司12月1號發(fā)了10月份的工資,然后如果12月25號再發(fā)11月份的工資,也就是十二月發(fā)兩個月的工資,我到1月份申報個稅時,是申報倆月的,專項附加扣除還算19年十一月十二月兩月的嗎?我21年一月還是重新計算了呢?(因為我11月份沒發(fā)工資,也就是我12月申報個稅時是零申報的)
老師,想問下,我們現(xiàn)在算的是12月工資。然后用個稅計算得時候專項附加扣除。要不要遷入上年數(shù)據(jù)。還是直接和往常一樣下載更新就行
老師,2022年的12月叫員工預備填2023年的專項附加扣除數(shù)據(jù)嗎?然后2020年專項附加扣除我什么時候下載更新?2023.3-6匯算清繳2022年個稅,扣的是2021年預填的2022年專項數(shù)據(jù)嗎?然后如果有變,可以在2023.3-6更改一下2022的專項數(shù)據(jù)?
老師 我現(xiàn)在在弄核算工資的個稅部分 有個人8月25號離職 她的專項附加扣除信息沒有了 我還沒有報送 然后我現(xiàn)在點了綜合所得稅的申報 數(shù)據(jù)已經(jīng)導入了 它有一個預填扣除信息 是不是如下我的操作 最終導出的就是工資核算減掉的個稅部分 以及實發(fā)工資" - - - - - - - - - - - - - - - 如果我報送的話 她是不是不能享受專項附加扣除優(yōu)惠
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉賬?對公轉法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結轉,5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
這個直接遷入數(shù)據(jù)會不會導致今年少抵扣一個月的附加
你好,這樣不會的呢