截圖看一下什么狀態(tài)。

老師,我想問一下. 我在申報個稅時,導(dǎo)入人員工資導(dǎo)不進(jìn)去,顯示這個是怎么回事啊?以前每個月我也是這么下載系統(tǒng)里模板,添加人員的信息及工資后導(dǎo)入系統(tǒng)就沒問題啊,這個月怎么就不行,而且也不提示你什么問題。正常情況下會提示你不成功的原因
你好老師,我們開了一個新賬戶,現(xiàn)在想把這個賬戶增加上去,您知道怎么操作嗎,會計那邊添加了,出納這的賬號不顯示呢,我們用的是金蝶K3
老師好!茶具在開票系統(tǒng)上怎么添加,我這邊添加以后,賦碼找不到,不知道是怎么回事
老師,我在ukey開票系統(tǒng)“自定義貨物與勞務(wù)編碼”里做好賦碼了,為什么在開票頁面,雙擊選擇編碼后找不到我添加并賦碼的這個貨物名稱。而且商品編碼類別在兩個頁面可以選擇的也不一樣
老師好:請問單位在前年收到了貨款6萬多,現(xiàn)在對方聯(lián)系不上了(知道簡稱名稱,聯(lián)系不上經(jīng)手人了),開票信息也不知道,也不知道以后對方能不能來找,老師我這筆也不能總掛著,得怎么辦呢?
自產(chǎn)的汽油移送運(yùn)到B油田車輛為啥要消費(fèi)稅視同銷售 書上說移送用于應(yīng)稅產(chǎn)品不要交消費(fèi)稅呀
樸老師 來 第三個問題 就當(dāng)年不存在暫時性差異就只有永久性差異的話,因?yàn)槲覀兪前凑斩惙ǖ囊髞泶_定應(yīng)交稅費(fèi)這個數(shù),由于賬上的利潤總額假設(shè)1000萬是把永久性差異比如罰款100萬給扣減之后得出的,所以稅上要求做的分錄是 借:所得稅費(fèi)用 1100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 1100*25%,我們看回一下企業(yè)賬上,只做了1000*25%,所以等同于會計賬上當(dāng)年要補(bǔ)一筆分錄 借:所得稅費(fèi)用 100*25% 貸:應(yīng)交所得稅 100*25%,也就是會計上也是不認(rèn)可永久性差異對會計報表上“所得稅費(fèi)用”這個報表項(xiàng)目的影響,所以才要把罰款100對應(yīng)的25所得稅給補(bǔ)上,其實(shí)也可以理解為會計上的“所得稅費(fèi)用”整體看下來就是稅法的處理結(jié)果跟著稅法來走。老師 請看看是不是這樣 謝謝
老師,我們公司法人的工資1-6月沒發(fā),但是按月計提了工資,其他員工工資是正常發(fā)放的,記賬憑證實(shí)際發(fā)放的附列的工資表,需要加上該名法人的工資嗎
請問,小規(guī)模納稅人,建筑異地預(yù)繳稅,開票15萬,增值稅按1%交嗎?水利基金多少?企業(yè)所得稅呢?
有關(guān)于研發(fā)賬務(wù)的會計分錄步驟能給我一個嗎
內(nèi)賬,支付員工產(chǎn)假最后一個月工資2500元,扣除該員工社?;鶖?shù)調(diào)整個人部分9-11月,10元/月*3=30元,最后銀行實(shí)付2470元要怎么做計提和支付工資的分錄?
本月開具收入正數(shù)5萬,未開票負(fù)數(shù)5萬,填寫增值稅主表1行為0,2行是系統(tǒng)自帶的正數(shù)5萬,現(xiàn)主表匯總是0,分類2是正數(shù)5萬,這樣對嗎?還是說2那很也是填寫0呢?
老師認(rèn)繳100萬還沒有實(shí)繳,需要先把印花稅交了嗎?
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?這個是10月份的賬。發(fā)8月份的工資,我10月份還沒結(jié)賬,因?yàn)榘l(fā)現(xiàn)了這一塊錢的問題
請問郭老師,小規(guī)模納稅人,建筑勞務(wù)公司,經(jīng)營范圍沒有建筑機(jī)械,可以開建筑機(jī)械發(fā)票嗎?

