你好 購入時 借:庫存商品 2000 應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 260 貸:銀行存款 2260 用于贈送 借:營業(yè)外支出2260 貸:庫存商品 2000 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)260
(要求增值稅列到三級賬戶) 甲公司用銀行存款買入2 000元禮品送給客戶,要求:做出購買禮品及贈送客戶的會計分錄
公司購買大米贈送給客戶應該怎樣做賬?之前入賬的時候忘記做視同銷售了,當時的會計分錄是 借:業(yè)務及管理費-宣傳用品費2522.12,借:應交增值稅-進項稅額327.88,貸:銀行存款2850?,F在我想手工補計提銷項稅額,應該怎么做賬?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 2000 貸:銀行存款 2000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 2000 貸:其他業(yè)務收入 1769.91 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 230.09 3、結轉成本時,借:其他業(yè)務成本 2000 貸:庫存商品 2000 我想問,這樣子的一個分錄,對嗎?
公司(一般納稅人)外購禮品,在做活動的時候,贈送給客戶,做了視同銷售,當月購進當月送出,假設是取的普票,分錄為: 1、購買禮品時,借:庫存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動送出時,借:銷售費用-促銷費 20000 貸:其他業(yè)務收入 17699.12 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2300.88 3、結轉成本時,借:其他業(yè)務成本 20000 貸:庫存商品 20000 老師,這樣的一個分錄,對嗎
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。甲公司20x2年發(fā)生如下經濟業(yè)務。(1)3日,采用支票結算方式銷售甲產品10件,總價款10000元,增值稅1300元。該客戶因臨時需要,直接到公司購買,交款后提貨,環(huán)球公司末與該客戶簽訂商品銷售合同。該批產品總成本6000元。2)10日,獲得短期借款50000元,款項已存入銀行。要求;按照上述資料,逐項做出公司相關的會計處理。
公戶付貨款到對方公司私戶 對方公司開具專票 合理嗎
小規(guī)模開發(fā)票,怎么記憑證?
老師,我在做 2024 年匯算清繳。請問銀行的手續(xù)費,我沒有取得發(fā)票,要做納稅調整。是需要填寫在納稅調整明細表二、扣除類調整項目(十七)其他這一欄嗎?
老師,稅務局退回手續(xù)費才這點點27.12元,這個怎么寫分錄,?還要交稅嗎?我們是純餐飲管理有限公司一般納稅人,
變更股東需要查賬嗎?缺成本票有影響嗎
老師,上午好,公司是貨物銷售的一般納稅人,運輸公司開1%的運輸發(fā)票給公司,公司要往外開運輸發(fā)票,是幾個點的發(fā)票(公司目前是做簡易征收的)
老師,法人獲得專利,每年交的費用,計入管理費用嗎?
老師:請問酒店1間房400元一間,酒店過賬400元(原因是連鎖品牌自有的規(guī)定才能產生積分)但是酒店實際收款只能收200元,余下的200元(虛過前臺系統的)怎么做賬?
我是財務人員,我收到一張員工報銷的發(fā)票,我怎么可以知道這張發(fā)票之前是否已經入賬了?
老師!固定資產沒到折舊年限就賣了,應該怎么做會計分錄