你好,對(duì)的是的,沒有自動(dòng)帶出來(lái)的,需要你自己手動(dòng)填寫。
老師請(qǐng)問,建筑兒一般納稅人,我們?cè)谏陥?bào)增值稅月報(bào),有預(yù)繳增值稅,已填入表四,主表不是應(yīng)該自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?現(xiàn)在沒有出來(lái),手輸也不行,是為什么呢?
老師金稅盤中帶出來(lái)的稅額是1個(gè)點(diǎn),而我再增值稅申報(bào)表中填入銷售額自動(dòng)帶出來(lái)稅額是3個(gè)點(diǎn)親問怎樣做才能使賬和增值稅申報(bào)表一致呢?
老師好,抄稅以后銷售金額是自動(dòng)帶入增值稅申報(bào)表的對(duì)嗎,有沒有可能不自己帶出來(lái)要手輸
請(qǐng)問上月我去稅務(wù)大廳申報(bào)的增值稅的時(shí)候是負(fù)數(shù),我這個(gè)月自己在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的銷售額和銷項(xiàng)稅沒有減去我上月的負(fù)數(shù),怎么辦呢?我可以自己手動(dòng)沖減增值稅附表一的1、2欄(銷售額、銷項(xiàng)稅額嗎)?
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來(lái)?一般來(lái)說系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來(lái)的?還是要手動(dòng)填寫的?
我們招來(lái)不長(zhǎng)時(shí)間的會(huì)計(jì) 其實(shí)一些很簡(jiǎn)單的工作 用不了多久就辦完的活 在那里嫌費(fèi)勁 比如 我讓他整理報(bào)銷表格 她要求讓報(bào)銷的人整理一個(gè)表格 有些沒整理到表格的 她統(tǒng)計(jì)起來(lái)麻煩 那次讓她取錢 因?yàn)橹庇?我多催了幾次 我說著急 她發(fā)火說著急自己去取。 讓她轉(zhuǎn)錢 她要求能不能第二天轉(zhuǎn) 我發(fā)現(xiàn)她的問題 找她談了談 現(xiàn)在轉(zhuǎn)錢能接受了 但是讓她配合一些比較瑣碎的 她就說麻煩 沒干過這種活。今天來(lái)了一個(gè)廚子 我們都在那里收拾整理 她在那里坐著就跟大爺似的 一動(dòng)不動(dòng) 指揮我們?cè)趺锤蒣捂臉]這種人可用嗎
老師,重分類存在的作用是什么呢?如下圖舉例的,借:應(yīng)收賬款4萬(wàn) 和貸:應(yīng)收賬款1萬(wàn),我想問:為什么1萬(wàn)元一開始不記在借方或者記貸方預(yù)收賬款呢?偏偏記應(yīng)收賬款在貸方,然后再去調(diào)預(yù)收賬款?
老師你好 有個(gè)公司簡(jiǎn)易注銷 現(xiàn)在已經(jīng)公示期滿了 狀態(tài)還是正在進(jìn)行簡(jiǎn)易注銷公告? 正常嗎
怎么進(jìn)行繼續(xù)教育,具體操作流程
外貿(mào)企業(yè)辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照以后,都需要操作那些東西?
老師,匯算清繳時(shí)我把銷售費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)和管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)加到一起申報(bào)時(shí),提示和報(bào)表不一致,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,小型微利企業(yè),只填寫管理費(fèi)用的業(yè)務(wù)招待費(fèi)時(shí)就沒有問題了,這該怎么填
公司是一家外貿(mào)公司,今年開始沒有業(yè)務(wù),但是公司賬戶里有幾百萬(wàn)出口退稅款,這些錢怎么才可以取出來(lái)?老板還有另外一家生產(chǎn)型自主經(jīng)營(yíng)出口的公司正常經(jīng)營(yíng),可以把那家外貿(mào)公司賬戶上的錢直接作為投資款投資到這家生產(chǎn)型公司嗎?如果可以,打算做股東變更。這樣做有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者有其他什么好的方法把外貿(mào)公司賬上的錢取出來(lái)?
固定資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)資金這2個(gè)位置 的金額需要用負(fù)數(shù)表示嗎??jī)蓚€(gè)老師講的不一樣,暈個(gè)
老師,我單位在山東煙臺(tái),我購(gòu)買上海的貨物,不可以用支票支付嗎?
去年五月份考的初級(jí)職稱還能不能申請(qǐng)個(gè)人補(bǔ)貼呢?
如果當(dāng)時(shí)沒帶出來(lái),我也不知道開具了發(fā)票,就直接零申報(bào)的,現(xiàn)在過了兩個(gè)月才發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么辦呢
你好,去稅務(wù)局修改之前的申報(bào)表。
能不能直接在下次申報(bào)的時(shí)候合并算進(jìn)去一起申報(bào)呢
不可以的,稅務(wù)局以后查到的話,要求你們自己調(diào)整。
沒查到的話可不可以直接下次一起申報(bào)
你好,可以的,可以這么做的。
因?yàn)檫^去兩個(gè)月了,稅務(wù)局沒打過電話來(lái) ,當(dāng)時(shí)抄完稅他自己也沒帶出數(shù)據(jù),我想著就干脆等1月份全部一起申報(bào)
他當(dāng)年不一定能查得出來(lái)。
如果1月我已經(jīng)補(bǔ)報(bào)了,明年他查出來(lái)會(huì)有什么后果呢
那你里面修改申報(bào)表的,你之前月份和這個(gè)月的都得修改。
現(xiàn)在非征期如果點(diǎn)申報(bào)作廢能在電子稅務(wù)局上重新申報(bào)不
你可以試一下,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面更正申報(bào)能不能做。
增值稅一般,是不可以的。
一般抄完稅銷售數(shù)據(jù)都會(huì)自動(dòng)帶入申報(bào)表,我不明白為什么這個(gè)沒有帶入
有的時(shí)候有可能是他的稅務(wù)局系統(tǒng)網(wǎng)站的問題。