同學(xué),你去窗口把發(fā)票作廢,就可以退稅費(fèi)了。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人代開(kāi)了3張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)2欄次的不含稅銷(xiāo)售額,同時(shí)自動(dòng)顯示應(yīng)納稅額1080.09元,但其實(shí)在代開(kāi)時(shí)稅額已經(jīng)交給稅務(wù)局了,我應(yīng)該怎樣填寫(xiě)才對(duì)呢?
我們是小規(guī)模納稅人,我今天進(jìn)行申報(bào)繳稅,總是顯示不通過(guò) 相差的金額就是7-9月份的發(fā)票金額和稅款 以前都不需要填寫(xiě)這個(gè)報(bào)表就能審核通過(guò),不知道這次為什么 我再申報(bào)繳稅前,在金稅盤(pán)開(kāi)票系統(tǒng)上不知道怎么把抄報(bào)稅狀態(tài)給改成了已申報(bào)繳稅狀態(tài),會(huì)是跟這個(gè)有關(guān)系嗎?
老師,我這有個(gè)個(gè)體戶,開(kāi)了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開(kāi)的,代開(kāi)的時(shí)候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候需要填寫(xiě)應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開(kāi)的那里寫(xiě)了專票的收入,下面稅款計(jì)算有個(gè)預(yù)繳稅款是273,實(shí)際繳款為0,但是后面緊跟著一個(gè)附加稅,這個(gè)附加稅怎么申報(bào)呢,附加稅計(jì)稅依據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報(bào)嗎?還是附加稅的計(jì)稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
我在電子稅務(wù)局申領(lǐng)了發(fā)票,但是來(lái)了這個(gè)開(kāi)票系統(tǒng),里面沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在我手工下載下來(lái)了,手工現(xiàn)在下來(lái),以后我去按那個(gè)分配發(fā)票,分貝發(fā)票,然后這個(gè)準(zhǔn)備開(kāi)票,可是那個(gè)顯示還是沒(méi)有,沒(méi)有發(fā)票,沒(méi)有可用的發(fā)票,然后現(xiàn)在只有個(gè)發(fā)票收回,是要點(diǎn)收回還是怎么地呢?能有個(gè)老師給我仔細(xì)講一下,怎么操作嗎?
代開(kāi)個(gè)人增值稅發(fā)票結(jié)果發(fā)現(xiàn)稅號(hào)寫(xiě)錯(cuò)了,但是狀態(tài)顯示已經(jīng)批準(zhǔn)了,怎么才能在系統(tǒng)里面把稅退回來(lái)
老師,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交個(gè)人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計(jì)提過(guò)折舊),對(duì)于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個(gè)業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費(fèi)用呢
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
這個(gè)發(fā)票作廢需要給什么材料審核嗎
不需要,你就說(shuō)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了,不能用就可以了。