你好,要想加需要反結(jié)轉(zhuǎn),反記賬后在添加
上個月我調(diào)整了去年的分錄但,現(xiàn)在我賬面上多了這一萬塊的應付職工薪酬,我要做什么分錄平了這筆一萬塊
老師 上個月做錯了一筆賬 當時已經(jīng)收到了現(xiàn)金 我做成了借應收貸主營收入和稅費 但是附件只有一張收據(jù) 如果在這個月加一筆借現(xiàn)金貸應收 之前做的賬就沒有附件了 該怎么弄
老師,我把上個月的結(jié)賬了,這個月都做到23筆了,但是發(fā)現(xiàn)上個月有分錄沒做,比如現(xiàn)在有36筆,我要做37.38筆,加不上去了嗎
老師,我做23年的賬,突然發(fā)現(xiàn)2022年12月的賬沒做完結(jié)賬了,,還有四五筆沒入賬,怎么辦??我能反結(jié)賬重新補上嗎?1月又報了去年第四季度的稅了。但是年報還沒報??
老師,這個月發(fā)現(xiàn)上個月有一筆帳摘要寫錯了,這個要怎么調(diào)整呢?是把上月做的那一筆全部沖紅,再重新做一筆?
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬的成本,但是沒有收到發(fā)票,這個我應該填匯算清繳的那個表合適呢
老師。好。想問下,一人獨資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務招待費怎么算
公司支付的擔保費企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,內(nèi)賬,制造業(yè),單位購買銅桿,叫別人拔絲,有加工費,我做原材料賬時出庫銅桿15萬,人家拔完送回來加上加工費我就15萬多了,加工費肯定是入成本,但是我原材料庫存單要咋做,加上加工費就不平了?
老師,如果一個業(yè)務真實發(fā)生了,但是不讓稅前扣除,可以作為成本費用從利潤中減掉,但是匯算的時候得調(diào)表不調(diào)賬,是么
老師,資產(chǎn)負債表24年年報里的應付職工薪酬期末余額30500元,25年1月就發(fā)放工資了,5月份才做匯算清繳,需要改24年的資產(chǎn)負債表嗎?
資產(chǎn)負債表之前代理記賬公司是瞎報的,現(xiàn)在我們公司有專業(yè)會計新收回來了賬,那下一季度的財務報表可以按照正確的數(shù)據(jù)走嗎?比如貨幣資金期末余額1千萬,但實際我們期末余額只有2萬多。這可以改嗎,會引起稅務老師稽查嗎,懂得老師回答謝謝
零申報的公司,工商年報,資產(chǎn)狀況信息那里可以全部填零嗎
老師.24年7月成立的公司,到24年12月沒有任何數(shù)據(jù) 都是0 我年報的時候怎么來個不是小微企業(yè)?
這款軟件居然沒有反結(jié)賬[抓狂][抓狂]應該怎么辦呢
抱歉對這個軟件不熟 不能反結(jié)帳就加不了憑證了