你好!為什么調(diào)整的,這些錢實際支付沒有?
去年多做了一筆預提和發(fā)放工資,分錄是借:管理費用-工資,貸:應付職工薪酬。借:應付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金,貸:個人社保,這個要怎么調(diào)整
老師,你好,我上個月的會計分錄做錯了,怎么調(diào)整呢,上個月的會計分錄 借:管理費用500 貸:應付職工薪酬500 借:應付職工薪酬500 貸:銀行存款300 其他應付款200 但是實際上銀行付了500 這個怎么調(diào)整呢,調(diào)整分錄怎么寫!
上個月我調(diào)整了去年的分錄但,現(xiàn)在我賬面上多了這一萬塊的應付職工薪酬,我要做什么分錄平了這筆一萬塊
你好老師,我想問一下我們2020年12月的工資做了預提,憑證,借職工薪酬工資200要,貸應付職工薪酬200萬,一月份實際發(fā)放時,借應付職工180萬,銀行存款180萬,這樣有20萬在上一年多計提了,多進工資了,那我怎么做憑證調(diào)整這20萬
想問下老師,企業(yè)做了這樣一筆分錄,我現(xiàn)在要把它調(diào)整正確,因為做什么分錄呢。 問題是:1-12月計提都是借銷售費用-工資,貸應付職工薪酬-工資,但是12月突然做了這樣一筆分錄,等于應付職工薪酬-工資多計提了這個數(shù),現(xiàn)在不平了,怎么做調(diào)整分錄呢
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調(diào)整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調(diào)嗎?還是填所得稅年報直接調(diào)
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
老師,你好,請問23年應付暫估我調(diào)增壞帳準備1萬,24年沖回5千,請問在24年匯算清繳中的納稅調(diào)整表中是賬載金額填寫負5千還是在賬載金額填0,稅收金額填寫5千
老師,購進固定資產(chǎn)比如10萬元(有發(fā)票),年折舊額2400元計入管理費用,這筆管理費用做匯算清繳就不用調(diào)了吧?按照折舊年限一直折完就行了,不能做調(diào)增調(diào)減的哈
老師請解析下什么是輔助生產(chǎn)成本,沒有輔助車間,是不是等無輔助生產(chǎn)成本
老師關于工資用勞務成本如何做賬
軟件開發(fā)行業(yè)的成本是什么?
是現(xiàn)金支付的
你好,將原分錄寫一下我看看。
沒有后面銀行又出了這比工資,所以要把這筆沖掉
這個是原先的分錄
是要再做一筆,借:庫存現(xiàn)金,貸:應付職工薪酬嗎?
你好!你為什么要調(diào)整?
什么原因?哪里錯了?
多做了這筆分錄所以要調(diào)整啊,這筆是去年10月份的工資,這筆是十月份做的憑證當時是現(xiàn)金發(fā)放這筆10月份的工資,后面十一月份在銀行又出了這筆工資,我今年才發(fā)現(xiàn)我現(xiàn)在要把去年十月份這筆分錄給沖掉
我上個月沖紅了這筆去年的憑證,調(diào)賬,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應付職工薪酬的時候,應付職工薪酬不就不平了嗎?所以還要做一筆分錄平這個應付職工薪酬
你好!實際現(xiàn)金沒有支付這一筆是吧?這樣的話還要沖一筆現(xiàn)金