 
                            你好;? ? 那你就 申請(qǐng)抵減即可。? 你報(bào)表多繳納稅費(fèi)在應(yīng)交稅費(fèi) 欄次 體現(xiàn)負(fù)數(shù)? ?

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師好,想問下:申請(qǐng)退退稅,稅管員不讓退稅。說:下期留抵。請(qǐng)問在報(bào)表上要怎么操作呢?
老師,我們有留抵退稅,專管員讓我們申請(qǐng)退稅,但是有一部分專項(xiàng)不可以,需要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問怎么申報(bào)
老師,您好,上次我問深圳稅務(wù)系統(tǒng)申請(qǐng)減免以前期退稅,在“一般退抵稅管理”里面申請(qǐng)退稅前是不是還需要先去更正前期的報(bào)表?更正報(bào)表在哪里更正呢?
你好老師,我上月報(bào)稅的時(shí)候選擇暫不申請(qǐng)退稅,然后專管員剛才給我打電話,說我申請(qǐng)退稅了,說以后盡量不留底,寧可交點(diǎn)稅,最好不留底。 退稅的話更是,他那邊會(huì)很麻煩。 其實(shí)也沒多少稅款,不讓退稅我理解,為啥不讓留底呢?
老師,請(qǐng)問個(gè)稅匯算清繳已經(jīng)申報(bào),現(xiàn)專管員說沒有選擇退稅或者放棄退稅,讓聯(lián)系處理掉,那現(xiàn)在要怎么操作
 
                員工參加工程師培訓(xùn)收到培訓(xùn)課程的專用發(fā)票入什么費(fèi)用科目?可以抵扣嗎
老師,這道題小規(guī)模納稅人在2024年10月銷售貨物不是可以按1%征收率繳納增值稅嗎?但這道題為啥是3%?
老師,其他應(yīng)收款怎么計(jì)提壞賬,我應(yīng)該怎么起憑證
老師,請(qǐng)問工商變更提示:委托代理人未表明代理身份,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作呢,謝謝
開增值稅專用發(fā)票購(gòu)買方地址,電話,銀行,賬號(hào)可要填寫?
老師,麻煩問一下,公戶轉(zhuǎn)法人銀行卡有沒有什么合理的途徑
老師,請(qǐng)問企業(yè)清算,2025年度資產(chǎn)負(fù)債表中存在未分配利潤(rùn),企業(yè)未代扣代繳自然人股東股息紅利所得個(gè)稅,請(qǐng)問這個(gè)稅在哪里繳納,有操作指引嗎?
分公司轉(zhuǎn)子公司,分公司其他應(yīng)付款支付不了怎么注銷
老師請(qǐng)問:賬面有存貨,現(xiàn)在在對(duì)帳收回。現(xiàn)在開票出去的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示,這是以前的存貨進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是以前的?,F(xiàn)在開票的話系統(tǒng)會(huì)不會(huì)提示有銷無進(jìn)。
老師,不實(shí)際支付的人工費(fèi)分錄怎么做? 就是有款產(chǎn)品坐起來比較費(fèi)時(shí)間,我想把把這個(gè)多出來的工序,每個(gè)產(chǎn)品算人工費(fèi)5元,就想增加這款產(chǎn)品的成本


老師好,我退的是增值稅和附加稅
直接在申報(bào)表上填就可以了嗎?
?好 ;? ?是的。 報(bào)表體現(xiàn)即可。? 預(yù)繳的 會(huì)在預(yù)繳欄次體現(xiàn)的??
老師,您好。我想問下填在報(bào)表的哪里
你好‘’你繳納后 增值稅申報(bào)表 預(yù)繳欄次會(huì)有這個(gè)金額的。? 你看看。 如果沒有就寫在預(yù)繳欄次里面? ?
什么意思?沒看懂
?意思是你們先繳納了或者多繳納的稅費(fèi)。? 那么你 繳納的稅費(fèi)會(huì)在增值稅申報(bào)表的預(yù)繳欄次去? ; 到時(shí)你申報(bào)的時(shí)候 會(huì)自動(dòng)抵減預(yù)繳的稅費(fèi)