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老師您好,生產(chǎn)企業(yè)籌劃上市規(guī)范財(cái)務(wù)賬,公司會(huì)計(jì)賬的收入與增值稅開票收入有差異一般怎么處理的?比如會(huì)計(jì)賬收入是按實(shí)際銷售出貨確認(rèn)收入5000萬,增值稅按開票收入是4000萬,增值稅申報(bào)收入是4000萬,外賬會(huì)計(jì)說不能有差異,不然稅局會(huì)問的,請(qǐng)問應(yīng)該怎么做呢?

2021-12-15 15:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-15 15:34

同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就行了

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快賬用戶7426 追問 2021-12-15 15:51

稅務(wù)局問為什么有差異怎么答呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-15 15:59

同學(xué)你好 按照實(shí)際的來做 不能有差異

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同學(xué)你好 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就行了
2021-12-15
您這種屬于增值稅收入大于所得稅收入。不用特別處理。正常繳納增值稅,正常確認(rèn)會(huì)計(jì)收入。
2020-09-22
這個(gè)需要一致,一般情況下需要一致,你可以滿足收入定義就開普通發(fā)票, 不管對(duì)方要不要發(fā)票, 正規(guī)處理是這樣,不正規(guī)就是都延后確認(rèn)收入賬上也后面做收入,開發(fā)票做收入
2020-09-08
你好 開票的部分 還是按發(fā)票來 開的1%就是1%
2023-04-14
將自產(chǎn)、委托加工、購(gòu)進(jìn)的貨物對(duì)外無償贈(zèng)送(或用于市場(chǎng)推廣、交際應(yīng)酬等): 借:銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用、營(yíng)業(yè)外支出等 ?貸:庫存商品 ?? ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 此種情形下,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,按照賬面成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,從而會(huì)產(chǎn)生稅會(huì)差異需要進(jìn)行納稅調(diào)整的
2024-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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