嗯。你好,如果涉及到印花稅的話,也是需要申報(bào)。

請(qǐng)問(wèn)下老師,一般納稅人月報(bào)只需要報(bào)當(dāng)月的增值稅及相關(guān)附加稅?其他的稅費(fèi)如:水利、房產(chǎn)、土地、企業(yè)所得、工會(huì)會(huì)費(fèi)等稅費(fèi)都是季度申報(bào)?
小規(guī)模納稅人需要每個(gè)月申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?稅種認(rèn)定增值稅和附加稅,企業(yè)所得稅是季報(bào)
一般納稅人的外賬,每月申報(bào)增值稅附加稅水利建設(shè)稅等、個(gè)稅、社保費(fèi),每季度申報(bào)所得稅、財(cái)務(wù)報(bào)表,還有其他需要申報(bào)的嗎?
老師 你好 小規(guī)模納稅人跟一般納稅人一樣每月都要申報(bào)增值稅 每季度需要申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
一般納稅人每月是不是只需要申報(bào)增值稅和附加稅就可以了,每個(gè)季度在申報(bào)其他的稅種是嗎?
老師好,建筑勞務(wù)公司1季度給甲方開發(fā)票100萬(wàn)甲方付款80萬(wàn)暫估20萬(wàn)成本借:工程施工:80萬(wàn)工程施工-暫估20萬(wàn),貸應(yīng)收80萬(wàn)其他應(yīng)付款--人工費(fèi)20萬(wàn),期末結(jié)轉(zhuǎn)成本100萬(wàn)貸成本100萬(wàn),2季度甲方回款20萬(wàn)這是暫估余額是0 怎么體現(xiàn)紅沖20萬(wàn)的暫估成本,謝謝老師
老師好,我們是一家一般納稅人的餐飲企業(yè),其中股東之一是企業(yè),約定按照營(yíng)業(yè)收入5%進(jìn)行分紅給該股東。我們餐飲企業(yè)實(shí)質(zhì)上是虧損的。這種情況會(huì)計(jì)分錄如何做?該股東分紅款需要我們公司代扣代繳分紅稅嗎?
個(gè)轉(zhuǎn)企,賬面上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和固定資產(chǎn)怎么清理
老師咨詢一下,公司是做農(nóng)產(chǎn)品的,一個(gè)供應(yīng)商老板聯(lián)系的,一直開普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)票,付款老板不說(shuō)每個(gè)月8萬(wàn)左右,每個(gè)月的票都是擠擠巴巴的不用還不夠。用了一直掛賬應(yīng)付賬款。那這樣下去不付款發(fā)票一直在用不好吧。老板意思財(cái)務(wù)自己解決就是用庫(kù)存現(xiàn)金。如果一直不付款發(fā)票用了不好吧
個(gè)人租車給公司,一年租金12000元,一次性代開發(fā)票12000元,需要繳納多少稅金
老師,這個(gè)工傷補(bǔ)助金是社保局發(fā)給員工還是公司給員工
廣告費(fèi)專用發(fā)票在實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅抵扣中,是不是按銷售收入如100萬(wàn)??15%上限??6%的稅率
那銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么去做分錄呢
外貿(mào)企業(yè)的應(yīng)收賬款,中信保賠款70%,收到的賠款沖減應(yīng)收,差額做營(yíng)業(yè)外支出-壞賬,這部分差額做了壞賬是否可以全額稅前列支的
老師我們公司有筆房屋租金,告知是違約金(6600),我們記了營(yíng)業(yè)外支出,現(xiàn)在讓他們寫說(shuō)明銷賬,告知是因?yàn)楹贤狡谒麄兂谧×?0天,抵了房租,請(qǐng)問(wèn)我今年要更正嗎?今年怎么做賬務(wù)更正?


我怎么判斷要交印花稅呢?我查了以前月份的稅費(fèi)繳納,今年都沒交過(guò)印花稅
只要涉及到印花稅的范圍,才需要申報(bào)呢