借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:其他收益
請(qǐng)問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時(shí)、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
老師,小規(guī)模納稅人,確定收入的時(shí)候做分錄計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,但是這個(gè)月不夠30萬,不交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)余額怎么處理呢
老師,小規(guī)模納稅人,確定收入的時(shí)候做分錄計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項(xiàng)稅,但是這個(gè)月不夠30萬,不交增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)余額怎么處理呢
你好老師小規(guī)模是這么計(jì)提增值稅嗎 月末的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額怎么處理
老師,我是小規(guī)模納稅人,我季度收入沒超30萬,不用交增值稅,但是我做收入的時(shí)候不是有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目嗎?我要轉(zhuǎn)去哪里呢?不然應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅一直有貸方余額
酒店客房的垃圾袋計(jì)入銷售費(fèi)用-易耗品還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本比較合適?老師計(jì)入哪個(gè)比較合適呀?
酒店客房購買的垃圾袋計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)
老師現(xiàn)在都是確認(rèn)式申報(bào),是不是增值稅申報(bào)表直接把有票無票收入都填一起就可以了,也不用再單個(gè)填普票收入了
郭老師,我們工程服務(wù)的,在異地施工,我們有80萬工程款,都要交哪些稅,可以幫我算下嗎
咨詢一下,定金和預(yù)付款怎么做賬
你好 我企業(yè)參加家電國補(bǔ),開票、收款及收到補(bǔ)貼的賬務(wù)處理是怎么做
與收入無關(guān)的,科目預(yù)收賬款可以調(diào)整到其他應(yīng)付里面嗎
老師,您好!我這邊私企剛?cè)肼?,但是企業(yè)1月份至4月份的賬都沒有做?我現(xiàn)在都做到5月份,行否?去年發(fā)生銀行流水了,但是也沒有賬,老板說從今年1雪開始做賬,但是我的銀行存款就對(duì)不上了,怎么辦?
根號(hào)0.0024=0.049計(jì)算方法
商貿(mào)公司貨物從供應(yīng)商方直接發(fā)送給客戶,其中發(fā)生的運(yùn)費(fèi)算入貨物成本還是直接入銷售費(fèi)用
老師,未交增值稅這個(gè)科目,小規(guī)模不是不能用嗎
可以直接借記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅,可以嗎
恩恩,不好意思,說錯(cuò)了,小規(guī)模做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:其他收益
老師,其他收益和營業(yè)外收入怎么區(qū)分,這個(gè)能記營業(yè)外收入嗎,
其他收益用于核算與企業(yè)日?;顒?dòng)相關(guān),營業(yè)外收入核算與日?;顒?dòng)無關(guān)的