您好,可以的,可以這么做的。
老師上個月的火車票抵扣申報,但是忘記統(tǒng)計填12欄,所以上個月只有申報數(shù)據(jù)未提交抵扣,這個月可以在填申報抵扣嗎?
老師,八月新注冊的公司,已到稅務(wù)報到,但是沒領(lǐng)稅控盤,沒開票,八月份員工來報銷有火車票,這個是可以抵扣的吧?那我八月份在增值稅申報表附表二要填寫嗎?可以九月份再填嗎?
目前公司是籌備期,8月有很多進項發(fā)票,還沒有做收入,直接在稅控盤認(rèn)證抵扣后,在增值稅申報表表二填入數(shù)據(jù)報稅就可以了吧。這個抵扣的是8月的進項發(fā)票,就是一定要是在8月份付款的已經(jīng)做了賬務(wù)處理的進項發(fā)票才可以抵扣吧。
3月份增值稅加計抵扣數(shù)填寫少了了,現(xiàn)在8月份不能直接在網(wǎng)上更正了,可以在7月的申報表里面補上這個數(shù)嗎
3月份有火車票進項已做賬,但增值稅申報表忘記填寫這個數(shù)據(jù)了,可以放12月里直接申報抵扣嗎
法人章可以用在幾個公司嗎
#提問#請問老師,我公司與另外一公司合作充電樁項目,我告訴以土地投資入股,占股30%,對方公司每月要將這個項目的收益轉(zhuǎn)入我告訴,假如當(dāng)月這項合作投資凈收益轉(zhuǎn)入10萬到我告訴,我公司需要支付哪些稅費?我告訴是否需要開票?不需要開票吧?算投資分紅?交什么稅謝謝
出口退稅核查資料審核通過了,一般實地核查日期是多久?
老師,公司要買兩臺空調(diào)4000多,因為如果是個人購買可以享受國補,這樣公司就沒發(fā)票了,我想了一下可以讓個人先購買,然后以二手的形式賣給公司,個人代開發(fā)票,這樣行的通嗎?個人開出發(fā)票要承擔(dān)多少稅金呢?
建筑行業(yè)大額銷項票紅沖的賬務(wù)處理,24年的開的銷項票未做收入,那一部分未計入企業(yè)所得稅,但增值稅及附加已交,25年打算紅沖那一部分發(fā)票,想請問下老師賬務(wù)上怎么處理啊,現(xiàn)目前要做24年的匯算清繳, 可以正常紅沖發(fā)票嗎,金額有1.1個億
公司中標(biāo)了專項資金項目,已收到項目設(shè)備預(yù)付款,但是財政直接支付給設(shè)備供貨商,請問這些情況的賬務(wù)如何處理?
老師有沒有一種課是專門講企業(yè)所得稅預(yù)繳,跟年終會算清繳的,還有里面填表時的彌補虧損,我想買
老師好,我們農(nóng)牧企業(yè),蓋牛棚養(yǎng)牛,采購蓋牛棚的物資取得的專票,不可以抵扣吧??但是自己取得專票了,報稅時我該怎么處理?會計上是都做成在建工程對嗎???
老師,外管證沒有報驗,但開票了,后來不小心給刪除了,會有稅務(wù)風(fēng)險嗎
個體戶4月19日注冊的,營業(yè)執(zhí)照上寫的這個日期,它實際上在4月15日就賣上貨了。我對公付它貨款備注4.15貨款合理嗎?
老師,賬上需要做什么嗎,還是什么都不用做只要把數(shù)據(jù)填到12月申報表就可以啊
你好,你賬上已經(jīng)做了進項,只不過是沒有申報,不需要做其他的。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。