你好,對的,你需要去稅務局那邊修改。
7月份增值稅申報表中的第二欄里沒有填寫,導致以后月份的本年累計數(shù)不對,8月份申報中能把7月份的本月數(shù)加在一起填在第二欄的本月數(shù)里嗎
3月份增值稅加計抵扣數(shù)填寫少了了,現(xiàn)在8月份不能直接在網(wǎng)上更正了,可以在7月的申報表里面補上這個數(shù)嗎
3月份有火車票進項已做賬,但增值稅申報表忘記填寫這個數(shù)據(jù)了,可以放12月里直接申報抵扣嗎
老師,8月交稅控盤服務費,在9月份申報增值稅報表沒填數(shù)據(jù),現(xiàn)在更正申報,減免明細表填了發(fā)生額,不抵減稅額,可以嗎?
我方購買方7月份開具了銷售折讓的紅字增值稅信息表,7月銷售方未開具出負數(shù)專票,8月份報增值稅比對不成功,說需要填寫進賬稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù),我是8月份申報7月份增值稅時填寫進賬稅額轉(zhuǎn)出,負數(shù)發(fā)票放在8月份的賬務處理里面這樣可以嗎
請問我們賣供應商材料.但是我們賣給他東西的金額大于他賣給我們的東西.這樣我是不是就開發(fā)票給他跟她收款
個人所得稅稅率及計提
合同簽署銷售分成 對方轉(zhuǎn)賬備注什么用途好 我們開發(fā)票 開什么類目
1??老師請問一下 我10號收到 房租發(fā)票 1份、然后27號收到 這個月的電費收款單及下個月的房租 繳費通知單 1份、那么我只能在10號確認房租、那27號的繳費通知單 我是貼在確認房租的時候嗎。2??還是27號另起一張憑證、3?? 收到繳費通知單 我不需要記應付下個月的房租和本月應付電費吧、(本月電費和下月房租是一起付的) 4??我是月初付款的時候直接是預防房租 這樣可以的吧
報個稅金額更多,應付職工薪酬工資更少,咋辦。按照什么開填寫匯算清繳數(shù)。
老板名下有兩家不同行業(yè)和業(yè)務的公司,公司之間產(chǎn)生正常的業(yè)務,是可以正常做賬報稅的嗎?不違法違規(guī)吧?
25年3月發(fā)現(xiàn)24年營業(yè)成本多計1000多,年度財務報表稅務上傳是上傳調(diào)整前還是調(diào)整后的?
老師您好,退休人員返聘需要交個稅嗎,簽的勞務合同
老師,你好,小規(guī)模出口企業(yè)對方不要票可以不開嗎?
老師,公司購買的定期存款,需要交稅嗎?
我說的是能不能直接在7月份的申報表里面加上這個數(shù)申報?
你試一下能修改吧。
我這邊是修改不了的。
那把少報的數(shù)據(jù)加在8月份的申報表里面可以嗎
你好 試下 我這邊不可以 比對不通過的