你好,你可以把抵扣和發(fā)票聯(lián)一起的放在憑證里
老師,我們收到的增值稅詳見(jiàn)清單的清單2份,我們一直都把2份跟賬放在一起,然后抵扣聯(lián)單獨(dú)裝訂,現(xiàn)在聽(tīng)說(shuō)原來(lái)是要抵扣聯(lián)附一份,發(fā)票聯(lián)附一份,但我們已經(jīng)裝訂的憑證很多,還需要重新拆起來(lái)裝訂嗎?會(huì)不會(huì)影響到什么
通行費(fèi)發(fā)票抵扣問(wèn)題: 1、通行費(fèi)發(fā)票是普票,但可以抵扣,是否需要打兩份票據(jù)出來(lái),一份用來(lái)做賬,一份放在進(jìn)項(xiàng)抵扣聯(lián)里到時(shí)一起裝訂? 2、通行費(fèi)發(fā)票里,有不征稅的,但是有一張匯總表它和其他抵扣的票匯總在一起,是否需要抽出這張不征稅的票,單獨(dú)再做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅專用發(fā)票是不是一共有三聯(lián),分別叫什么名字,如果我們銷(xiāo)售貨物給客戶,客戶應(yīng)該拿哪一聯(lián),我們裝訂在賬本里是哪一聯(lián),我們拿來(lái)抵扣單獨(dú)留存的又是哪一聯(lián)?
請(qǐng)問(wèn)老師,公司收到福利費(fèi)的專用發(fā)票,我們勾選了不抵扣,那該發(fā)票的抵扣聯(lián)是要單獨(dú)拿出來(lái)跟抵扣發(fā)票清單一起裝訂,還是不用拿出來(lái)放到賬務(wù)里即可?
請(qǐng)問(wèn)老師我們公司是進(jìn)出口貿(mào)易的,我們收到國(guó)內(nèi)公司開(kāi)進(jìn)來(lái)用于出口的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,我們第3聯(lián)用來(lái)記賬了,那么第2聯(lián)的抵扣聯(lián)只能用了做退稅,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)抵扣聯(lián)要我們要跟每個(gè)月的內(nèi)銷(xiāo)進(jìn)項(xiàng)專票裝訂在一起嗎?
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
老師,請(qǐng)問(wèn): 利潤(rùn)3%^5%所得稅率 就是要交的企業(yè)所得稅額 這句話是怎么理解的 怎么算啊 我不懂這句話的意思
老師,請(qǐng)問(wèn)年度所得稅申報(bào)時(shí),輔助賬樣式需要勾選嗎,選的是否,加計(jì)扣除的表格無(wú)法勾選是不是和這個(gè)有關(guān)?謝謝
有相關(guān)規(guī)定嗎?
這個(gè)沒(méi)有規(guī)定的,都是您企業(yè)財(cái)務(wù)制度自己規(guī)定