同學(xué),你好 記賬聯(lián),抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián) 記賬聯(lián)放在賬本里,給客戶(hù)抵扣聯(lián),發(fā)票聯(lián)
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅專(zhuān)用發(fā)票是不是一共有三聯(lián),分別叫什么名字,如果我們銷(xiāo)售貨物給客戶(hù),客戶(hù)應(yīng)該拿哪一聯(lián),我們裝訂在賬本里是哪一聯(lián),我們拿來(lái)抵扣單獨(dú)留存的又是哪一聯(lián)?
我公司是銷(xiāo)售方。我5月份把對(duì)方的稅號(hào)少打了一個(gè)數(shù)字,對(duì)方6月份發(fā)現(xiàn)了,我們就紅沖了,我還開(kāi)具了正確的發(fā)票寄給客戶(hù)了,我想問(wèn)的問(wèn)題是第一,我們公司的紅沖發(fā)票需要帶過(guò)去給客戶(hù)嗎?第二,我們公司的5月份開(kāi)錯(cuò)的那個(gè)發(fā)票需要從客戶(hù)那里拿回來(lái)嗎?不拿回來(lái)有什么處罰,第三,我們開(kāi)具的三聯(lián)發(fā)票,銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)需要在發(fā)票上蓋發(fā)票專(zhuān)用章嗎
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問(wèn)題一,開(kāi)票給國(guó)外客戶(hù)稅率是跟我們國(guó)內(nèi)稅率是一致的對(duì)嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這樣做對(duì)嗎?問(wèn)題二,我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去相應(yīng)的部門(mén)申請(qǐng)退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問(wèn)題一,開(kāi)票給國(guó)外客戶(hù)稅率是跟我們國(guó)內(nèi)稅率是一致的對(duì)嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅額,這樣做對(duì)嗎?問(wèn)題二,我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票回來(lái),進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單去相應(yīng)的部門(mén)申請(qǐng)退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會(huì)計(jì)分錄?老師,能一一詳細(xì)解答嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,拍賣(mài)公司收別人委托物品拍賣(mài),產(chǎn)生圖錄費(fèi),保險(xiǎn)費(fèi),公司找別的公司制作圖錄,發(fā)票開(kāi)我們公司的,付的費(fèi)用有一部分是由各個(gè)委托方售出的拍款里扣除的,不夠再由公司承擔(dān),從客戶(hù)拍款扣除的圖錄費(fèi)我不做費(fèi)用沖應(yīng)付賬款的,請(qǐng)問(wèn)一下通常廣告公司給我們開(kāi)票很慢的,都是我們先給客戶(hù)結(jié)算了,那這個(gè)費(fèi)用由于廣告公司票沒(méi)有來(lái)就沒(méi)有做,那扣客戶(hù)的圖錄費(fèi)先做作銷(xiāo)售費(fèi)用紅字在等下個(gè)月廣告公司給發(fā)票在做銷(xiāo)售費(fèi)用就很怪,所以請(qǐng)問(wèn)一下我應(yīng)該怎么弄啊
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷(xiāo)1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎