可以 實質(zhì)重要形式。前提是你的成本材料確實已經(jīng)供應商發(fā)回給你。有對方真實發(fā)貨單。你們這邊也是有收貨,生成領用流程。證明這是真實交易。交易完成,只是供應商沒給你開發(fā)票。你也還沒付款。

您好 咨詢一個關于暫估成本的問題 如果只是為了單純的降低利潤,比如說收入有30萬,實際費用有1萬,實際成本只有8萬,工資有1萬,為了降低利潤,那我暫估成本19萬,利潤只有1萬,后面月份有實際的成本進來了,我再把這邊成本給紅沖了,這樣可以嗎?
我們廠是一個制造業(yè),我在廠里做內(nèi)賬,主要我想問的是:1.我們比如這個月1-30號銷售了30萬,但有2萬退貨回來,對方只給我接28萬,請問我的實際收入是算30萬還是28萬呢?2.如果只算28萬,但我退回來的產(chǎn)品需要做損耗處理,那我收入沒算又算損耗了,這樣我的實際收入變少2萬,而我的成本又多算了這萬,是不是這樣的話我的實際利潤就更少了呢?感覺不合理呀
老師,建筑公司,6月份有回來發(fā)票但是我忘記沖減暫估分錄了,我在7月份的賬上補一下,但是7月份的實際成本只有9萬,我忘記沖減的暫估分錄是30萬,如果我在7月補完了之后就是利潤表出來的本期營業(yè)成本是-21萬,而且7月份沒有收入,這個怎么處理好呢
老師您好,我想問一下,我們有一個運維的一個合同是簽了一年,然后是嗯10來萬,然后但是如果說我們實際做賬的時候,嗯,能不能先暫估成本,然后慢慢的再回沖這個成本呢,用一年的時間來慢慢回沖這個暫估,因為合同期限不是一年嘛,先把收入一次入上去,然后慢慢回沖可以嗎?
老師你好,我想問一個問題哈,我公司為小規(guī)模企業(yè),屬于智能科技咨詢顧問費,咨詢服務費是主業(yè),2024年一月收到合作公司支付給我公司的咨詢服務費85萬,我做了收入,一月沒有收到成本發(fā)票,只有一些費用,一萬多的管理費,財務費,應付職工薪酬等,一月結(jié)轉(zhuǎn)收入84萬左右,二月收到成本發(fā)票10萬左右,費用等2萬左右,2月結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤合計金額12.7萬,3月季度末有70萬左右的利潤沒有收到發(fā)票,需要暫估成本嗎,暫估成本的話,需要多少金額合適,感謝老師
老師說電商的賬務都是怎么處理的,什么時候確認收入,還有平臺傭金等等,都怎么處理
抖音來客當月確認費用和收入,下月來發(fā)票,是不是來發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來費用發(fā)票,這種情況怎么處理
乙企業(yè)(白酒制造業(yè))持有丙企業(yè)30%股權(quán)(權(quán)益法核算),2024年丙企業(yè)凈利潤200萬,宣告分配現(xiàn)金股利100萬元,兩企業(yè)均是非上市居民企業(yè),假設乙企業(yè)2024年銷售收入970萬,實際發(fā)生廣告費200萬,則2024年度匯算清繳時廣告費應該如何調(diào)整,為什么答案的銷售收入是(970+30)*15%,計算廣告費扣除限額,不應該是用970*15%,上述題干乙企業(yè)是白酒制造業(yè),并不是從實股權(quán)投資的企業(yè),為什么銷售收入要加上分配現(xiàn)金股利的30萬
是這種情況,這個公司法人是外面人,臨時成為股東,結(jié)果突然病故,還沒來及變更,就成立一家新公司取代這個沒有法人的公司,處于形式,走了10萬元在這個沒有法人的公司,老師你覺得這個賬怎么做
自用自有的房產(chǎn)稅是什么時候申報的?
怎么知道上期有沒有留抵進項稅
房東代開房租發(fā)票給我們公司做賬 稅額我們公司承擔 這個稅額能進我公司費用嗎
我刷到一些博主說有部分印花稅取消了是嗎?
弱電系統(tǒng)技術服務合同,需要繳納印花稅么
公司熱水器布線費1500元計入什么會計科目?