你好,借業(yè)務活動費 貸銀行存款 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存

行政事業(yè)單位發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,請針對具體內(nèi)容編制相關的財務會計和預算會計分錄:1、某行政單位,以財政資金直接支付方式購入一臺不需要安裝的設備價款100000元(不考慮相關稅費)。2、某事業(yè)單位通過零余額賬戶支付購買事業(yè)用材料50000元,材料尚未入庫(不考慮相關稅費)。3、某行政單位計提公共基礎設施累計折舊20000元。4、某行政單位批準無償調(diào)出一批政府儲備物資價值500000元,相關手續(xù)已辦妥,物資已出庫。5、某事業(yè)單位發(fā)生企業(yè)所得稅納稅義務,按稅法規(guī)定計算出應交所得稅10000元。6、某事業(yè)單位從本年度的非財政撥款結(jié)余中提取專用基金200000元。
老師,2019年12月底計提應交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預交款700 貸:應交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,
老師,2019年12月底計提應交企業(yè)所得稅是700, 2019年底計提分錄是: 借:所得稅費-本年預交款700 貸:應交稅費_所得稅700 但在2020年一月份企業(yè)所得稅有優(yōu)惠400元,實際只繳納300元 2020年一月份繳納的分錄 借:應交稅費_企業(yè)所得稅300 貸:銀行存款300 等于余額在2020年應交稅費貸方為400元。 在四月份實際繳納了600元,我就少計提了企業(yè)所得稅。 四月份計提稅金分錄 借:所得稅費200元 貸:應交稅費_企業(yè)所得稅200元 繳納時 借:應交稅費_企業(yè)所得稅600元 貸:銀行存款600元 四月份結(jié)轉(zhuǎn)時我是按照計提的金額結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際繳納金額結(jié)轉(zhuǎn)的 結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借:本年利潤200元 貸:所得稅200元, 等于我的結(jié)轉(zhuǎn)金額應該結(jié)轉(zhuǎn)600元的,現(xiàn)在少結(jié)轉(zhuǎn)了400元,所以在賬面的所得稅科目里面就導致實際繳納金額少了400元,請問各位老師現(xiàn)在怎么調(diào)整,急急急?。?!請老師寫出分錄謝謝您
某事業(yè)單位忖在企業(yè)所得稅納稅義務,本年應繳納企業(yè)所得稅500元。之后,將所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)本期盈余,并通過開戶銀行向稅務機關繳納稅款500元,請做一下該事業(yè)單位的會計分錄。
3、某事業(yè)單位2022年發(fā)生以下業(yè)務:(1)該單位用一部分事業(yè)收入和其他收入對附屬單位撥付補助款30000元,以進一步提升該附屬單位的工作水平??铐椡ㄟ^銀行存款支付。(2)該單位按相關規(guī)定,對于取得的事業(yè)收入。技照相應的標準和比例上繳上級單位,經(jīng)計算,上繳金額為50000元(3)該單位存在金業(yè)所得稅繳納義務,向稅務機關繳的所得40000元,通過銀行存款支付。編制以上業(yè)務會計分錄
計提勞務費的會計分錄
老師,查詢商品稅收分類編碼 是哪個網(wǎng)
老師稅務:一般納稅人1688平臺上的銷售收入都沒有開發(fā)票,電子稅務局中報稅時平臺上的銷售收入填到哪里?
老師好,作為公司老總,報班學習的學費,以公司名支出,收到發(fā)票,要怎么做,金額為27000元
鹽焗雞預制菜的稅點是多少?一般納稅人
小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?還是入應交稅費——應交增值稅——小規(guī)模增值稅就行了
老師,我想問下,為啥,我們練習的學堂里面的實操跟我們現(xiàn)實里都不一樣呢?比如我們現(xiàn)實里提取的備用金,來回到賬,來回付款的?
你好我從中間接過來建賬,建完帳期初的平的但是資產(chǎn)負債表和利潤表的凈利潤沒有勾稽關系 之前有個老師說涉及了跨年調(diào)整 不用管是這樣嗎
老板家人替支付工人工費,怎么做內(nèi)賬,老板不用還錢給家人
3季度所得稅申報中,實際支付給職工的應付職工薪酬指的是實際發(fā)到職工的到手工資?應發(fā)6000,社保517.3元,公積金391元,實發(fā)5091.7元。這里這個實際支付職工薪酬是不是填5091.7元?
老師麻煩您解答一下這個問題
折舊是114000除以60萬×8000. 借業(yè)務活動費 貸 累計折舊
老師有具體數(shù)字嗎
借業(yè)務活動費 1520 貸 累計折舊1520