你好,這個(gè)不需要繳納印花稅。
老師,你好,稅局核的印花稅的征收品目只有一個(gè)技術(shù)合同。是不是可以理解為只有簽訂技術(shù)合同才需要繳納印花稅,其他合同就不需要繳納印花稅,這樣理解對(duì)嗎?
我公司是個(gè)科技公司(靈活用工_服務(wù)外包業(yè)務(wù))承接各種外包項(xiàng)目,然后通過(guò)平臺(tái)再轉(zhuǎn)包給對(duì)方,與甲方簽訂的合同是那種服務(wù)協(xié)議,,但是開(kāi)的發(fā)票是根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目的不同,開(kāi)的類目不同,,大多類似,現(xiàn)代服務(wù).服務(wù)費(fèi) 現(xiàn)代服務(wù).信息技術(shù)服務(wù) 技術(shù)咨詢服務(wù)等,,請(qǐng)問(wèn)需要繳印花稅?
簽訂一個(gè)服務(wù)合同,但不是技術(shù)方面的,就是普通的辦公服務(wù),這個(gè)需要繳納什么印花稅?
我們的稅種信息里面有購(gòu)銷合同的印花稅,但我們是全部做設(shè)計(jì)服務(wù)的,那我不用交這個(gè)購(gòu)銷合同的印花稅對(duì)吧,應(yīng)該交技術(shù)合同(服務(wù))的印花稅對(duì)嗎?但沒(méi)有核技術(shù)合同,現(xiàn)在就不用交這個(gè)購(gòu)銷是么?
老師您好 簽訂的騰訊企業(yè)郵箱服務(wù)合同 它是否屬于技術(shù)服務(wù)合同 需不需要繳納印花稅 謝謝
老師你好,我想問(wèn)一下內(nèi)賬方面的,兩個(gè)股東,但是收入要分開(kāi)做應(yīng)該怎么做帳?
老師麻煩問(wèn)一下,平臺(tái)報(bào)送的數(shù)據(jù),是銷售收入的合計(jì)數(shù),還是把明細(xì)數(shù)據(jù)一起報(bào)送,謝謝老師
公司材料盤要交增值稅嗎
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開(kāi)始還來(lái)得及嗎,聽(tīng)課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開(kāi)的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫(xiě)的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫(xiě),是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?