同學(xué)你好 很高興為你解答 備注欄不頂用的 需要是購買方信息是你們單位的
老師,我們是施工方,給甲方開的發(fā)票備注欄寫甲方要求的項(xiàng)目名稱和項(xiàng)目地點(diǎn)。那別人給我們開建筑服務(wù)發(fā)票,備注欄寫啥呀,我們自己沒成立項(xiàng)目部?。ㄖ苯涌梢詫戇@個(gè)大項(xiàng)目的名稱不,還是說我們自己公司起一個(gè)名字)
老師,請(qǐng)問一下,專票備注欄里施工單位,把我們公司名稱寫錯(cuò)了,有沒有關(guān)系?購買方名稱沒寫錯(cuò)
請(qǐng)問老師,我們購買對(duì)方單位茶葉,開具增值稅普通發(fā)票時(shí),對(duì)方單位的名稱和發(fā)票章都是個(gè)人名字,這樣可以嘛?
你好,老師,開票備注里寫我們單位名稱購買方個(gè)人,這個(gè)發(fā)票我們公司可以用嗎?
老師您好,我們公司是一家建筑公司,對(duì)方給我們開來的發(fā)票,備注欄沒有寫工程名稱,工程地址,備注欄就一個(gè)校驗(yàn)碼,請(qǐng)問發(fā)票可以用嗎?
換匯成本是什么意思?通俗的講
老師,您好,我這邊問一下,我們是直營(yíng)公司,銷售的商品都是從總部直接發(fā)貨給顧客,我們進(jìn)貨款打給總部,總部確認(rèn)之后,發(fā)貨給顧客,但是發(fā)票未開 給我們,我們應(yīng)該怎么做賬
@老師,我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計(jì)入什么科目?其中這個(gè)刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。計(jì)入制造費(fèi)用——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)-利息科目是負(fù)數(shù),怎樣攤銷,分錄怎樣做
老師,應(yīng)收賬款在貸方表示我收多了嗎
老師,商品銷售價(jià)格低于進(jìn)貨價(jià),可以嗎?有沒有什么影響
我們委托供應(yīng)商,加工刀片收到的勞務(wù)修理修配的發(fā)票如何賬務(wù)處理,計(jì)入什么科目?其中這個(gè)刀片是我們生產(chǎn)設(shè)備的原材料。
老師 金融資產(chǎn)怎么區(qū)分需要計(jì)算利息呢
企業(yè)聯(lián)系方式未更新最新
公司代收代付引進(jìn)生的工資,年度殘疾人就業(yè)保障金不要把代收代付部分合并入繳納嗎?有幫代扣代繳個(gè)稅,勞動(dòng)合同不是與我們公司簽訂的
同學(xué)你好 很高興為你解答 備注欄不頂用的 需要是購買方信息是你們單位的