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由于生產(chǎn)企業(yè)沒(méi)有電費(fèi)發(fā)票,賬上一直貸方計(jì)入在其他應(yīng)付款,預(yù)提費(fèi)用科目里,想要把這個(gè)科目的賬做平,還怎么做分錄

2021-12-13 15:35
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-13 15:36

你好;? ? 你實(shí)際支付了款出去了嗎?? 你應(yīng)該是 掛借生產(chǎn)成本-? 電費(fèi)貸其他應(yīng)付款或者銀行存款去? ?

頭像
快賬用戶(hù)3675 追問(wèn) 2021-12-13 15:40

對(duì)就是這么做的,貸其他應(yīng)付款,但是其他應(yīng)付款的余額越來(lái)越大,如何平賬,用現(xiàn)金科目嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-13 15:44

你好 ;? ? 去平掉了。? ? 借? 這個(gè)錢(qián)都不打算支付出去嗎 ? 還是說(shuō)你支付了 你就是掛著其他應(yīng)付款貸方的?

頭像
快賬用戶(hù)3675 追問(wèn) 2021-12-13 15:46

支付了,一直在其他應(yīng)付款科目掛著

頭像
齊紅老師 解答 2021-12-13 15:52

你好; 支付 了那么你就 掛 借其他應(yīng)付款貸銀行存款。? ? ? ?都支付了你掛貸方干啥。 去做 銀行存款支付?

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你好;? ? 你實(shí)際支付了款出去了嗎?? 你應(yīng)該是 掛借生產(chǎn)成本-? 電費(fèi)貸其他應(yīng)付款或者銀行存款去? ?
2021-12-13
你好,可以做一筆錯(cuò)誤分錄的紅沖分錄,然后做一筆正確的。 也可以直接調(diào)整,借:其他業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款?
2021-08-10
貸方掛著其他應(yīng)收款 發(fā)票,到了之后借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款。
2023-04-19
沒(méi)有必要分兩個(gè)科目做分錄
2021-08-05
你好,同學(xué) 能把金額轉(zhuǎn)入“其他應(yīng)收款-法人”這個(gè)科目
2024-05-17
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