同學(xué)你好 你們是生產(chǎn)型? 這個做免稅就行了
有一票單子 工廠沒有出口權(quán) 本應(yīng)該買單抬頭出口不退稅結(jié)果錯用了別人家的報關(guān)抬頭,造成別人家實際沒出口過這批貨物,但是他們系統(tǒng)上顯示了這票的預(yù)錄單,怎么辦呢
您好,有個問題咨詢一下,我公司屬于外貿(mào)出口免稅,進(jìn)項稅額退稅的,稅局打電話說我們16年有筆退稅款因為虛開讓把那邊退稅款退回去,稅局說讓我們在九月份報稅的時候做正常的征稅處理,這個具體怎么做呢? 你好,你們是13%的貨物嗎?不給免了是嗎 是的,現(xiàn)在要把退稅的那筆錢退回去,然后銷售的貨物還要視同銷售繳納增值稅,不給免稅,16年的應(yīng)該是17% 在未開具發(fā)票一欄填寫 銷售額=當(dāng)時發(fā)票金額/1.17/1.13 有沒有辦法不交增值稅呢,我們實際也是出口了,上游給我們虛開的我們也不知道啊,當(dāng)時認(rèn)證退稅稅局那邊都過了啊 虛開發(fā)票你們不知道,不能吧,他實際銷售給你貨物了嗎? 這上面是咨詢的一個老師,我們有實際的貨物,也實際出口了,有沒有辦法這筆不稅呢?
老師,您好,我是剛工作,現(xiàn)在有這樣一個疑問,根據(jù)財稅【2021】39號規(guī)定,非列名生產(chǎn)企業(yè)出口非視同自產(chǎn)貨物免稅其進(jìn)項稅不得抵扣,計入成本。但是在申報出口退稅系統(tǒng)中,對應(yīng)的每一條數(shù)據(jù)都會有一個退稅率,那么會有一個免抵稅額,這樣還是能抵了。這矛盾嗎
出口了不能視同自產(chǎn)的貨物一批,請問便捷退稅系統(tǒng)里怎么處理這一筆,實際上怎么操作。
關(guān)于出口銷售的問題請教一下老師,謝謝 1)出口銷售發(fā)生明傭(合同寫原價,商業(yè)發(fā)票注明2%傭金),傭金直接從貨款中扣掉再打過來,這樣導(dǎo)致報關(guān)出口跟實際收款金額不一樣,請問怎么處理 2)出口貨物給外商客戶,外商自行買標(biāo)簽紙貼,這些費(fèi)用也直接在貨款中扣除,請問我們在稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我7月16日開好的外經(jīng)證,陜西省的明天做稅費(fèi)種認(rèn)定會被罰款嗎?是不是超過30天了?
你好 我們公司是一般納稅人銷售板材,進(jìn)貨價20元/平方,銷售70元/平方,如何解決進(jìn)項稅額差額大,怎樣運(yùn)用財稅
免稅和退稅有什么區(qū)別
老師,電價1元,拆分為基本電價和服務(wù)費(fèi),在稅法上是否可行?
計算信用條件改變引起的邊際貢獻(xiàn)增加額為什么用增加的銷售額*1-變動成本率
老師你好!現(xiàn)在建筑裝飾公司一般稅負(fù)是多少,每年12份增值稅報表是否可行核對全年的增值稅的稅費(fèi)情況,老師指導(dǎo)一下
總公司和分公司財務(wù)獨立核算,但有個這樣的問題,總公司簽了辦公場地租賃合同,但這個租賃實際上是總公司和分公司一起使用的。分公司簽了一部分員工的勞動合同,但是這些員工又是給總公司在干活?,F(xiàn)在的問題是,成本比較亂,我的疑問是這樣做財務(wù)核算有沒有關(guān)系?要如何去調(diào)整
則務(wù)杠桿的概念及用途?
老師我們是一般納稅人,外貿(mào)企業(yè),夠。公司進(jìn)口了一批貨物,交了增值稅,我想問下這個會計分錄怎么做,以后內(nèi)銷后有了銷項,那進(jìn)口交的增值稅能進(jìn)行抵扣嗎,謝謝老師
開出口發(fā)票,成交方式是cif,但是開票的時候金額忘記減去運(yùn)保費(fèi)了,上個月開的,現(xiàn)在要怎么辦
請問這個做免稅具體是什么意思呢,我現(xiàn)在的情況是,便捷系統(tǒng)上 申報后, 稅管員打電話過來說 你這個不符合視同自產(chǎn),我問稅管員是不是 把這條不能視同自產(chǎn)的刪掉就可以了是嗎?稅管員說不行, 報還是得報,要不然會有出口未申報的提醒,所以請問,便捷系統(tǒng)上如果操作
同學(xué)你好 就是做出口免稅的
老師你好,請問能不能教一下 實際怎么操作 ,謝謝
同學(xué)你好 就是出口退稅系統(tǒng)里操作出口免稅
請問在哪里 操作
同學(xué)你好 各地系統(tǒng)不一樣 不知道你們的
系統(tǒng)不一樣, 原理一樣的, 我想請問的是, 是不是要把這一筆 申報, 還是不用在退稅系統(tǒng)里 操作,老師, 您解決不了, 能幫我換個老師嗎? 謝謝
同學(xué)你好 需要在出口退稅系統(tǒng)按照做出口免稅申報