同學(xué)你好,這樣依次類推下去,沒什么問題的。
學(xué)堂老師,您好,我公司從今年4月到10月的收入一直未開票,因甲方一直拖欠并且會有2-15%不確定的扣款,我們這邊一直也沒法開票,到年底了想一次性把收入預(yù)估一下,因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)在2021年底全部結(jié)束,這種情況下,明年公司沒有費(fèi)用支出只有收入了,想問一下老師我這兩個月的是不是怎么處理賬務(wù)最合理?
老師你好,我們是承包別人食堂,每月初結(jié)算上月的收入支出,并開發(fā)票,到了年底的話,只能次年的一月份再開本年12月的收支發(fā)票再入賬,這樣有什么問題嗎?
你好,我們上年度銷售牛只,收入應(yīng)為479400,對方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預(yù)收賬款30萬 借 應(yīng)收賬款179400元 貸 主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉(zhuǎn)款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發(fā)票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業(yè)務(wù),該如何記賬呢?
老師,2022年7月到12月份,開了很多發(fā)票出去,就是,開進(jìn)來的成本發(fā)票,不夠抵收入的,咋辦呢?比如開票出去,100萬,進(jìn)貨發(fā)票只有80萬,這咋辦呢?我能看他之前的賬嗎?看下能不能再增加點(diǎn)成本,怎么看他七月份之前的賬,還有哪些成本可以在7-12月抵減收入的嗎?
老師您好,我們公司是一般納稅人,我們外賬會計做賬一般是抵扣了進(jìn)項才入賬,現(xiàn)在12月份了,我們的進(jìn)項平臺是還有10月份的發(fā)票到12月份的發(fā)票有100多萬的我發(fā)票沒抵扣,也就是沒有入帳,這樣合理嗎?這些23年進(jìn)項到24年抵扣時再做入賬庫存商品再結(jié)轉(zhuǎn)有問題不?
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
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那如果往年我是12月提前結(jié)賬,比如結(jié)到12月25號,在12月31日前就把當(dāng)年的發(fā)票都開出來,而今年經(jīng)營到12月底,明年就開始注銷了,所以12月的數(shù)只能次月結(jié)算可以嗎
同學(xué)你好,這樣也可以的。
就是今年實(shí)際少一個月的也沒關(guān)系是吧
同學(xué)你好,沒什么關(guān)系的。
謝謝老師
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。