你好,簽訂勞務分包合同就是分包了
建筑公司山東分公司,項目在分公司所在地,目前干的回遷樓房,我們無資質(zhì),一般計稅 ,總包公司又分包給我們這個就豐潤公司的,之前問過問題 。老師目前沒有業(yè)務,這個增值稅預交稅款表4 ,里面內(nèi)容不理解,您說我這種情況即便以后發(fā)生業(yè)務用不用填寫這個表格,表格種分支機構(gòu)預交稅款 ,和這個建筑服務預交稅款 第2-3行,這是什么意思?什么情況下需要填寫這個表格。不理解老師
公司接了一個專業(yè)裝飾裝修的分包工程,是一般納稅人,填寫預繳稅款表,什么性質(zhì)的算勞務分包?在預繳稅款表里可以填寫,可以少交預繳稅款,這少交的稅款還用在公司注冊地繳納嗎?
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預繳增值稅,這預繳中有可以抵扣的勞務和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
老師,建筑行業(yè),一般納稅人,以下幾種情況分別請教一下 1/一般計稅情況下,預繳稅款時,取得分包發(fā)票,無論是專票還是普票,都可以按扣除分包款金額預繳?在次月做納稅申報時扣除附表還能不能再填寫這個分包款金額?兩個問題哦。 2/簡易計稅情況預繳,無論取得專票還是普票的分包發(fā)票,都可以扣除分包金額預繳?在次月做納稅申報時扣除附表可不可以填寫這個分包金額?兩個問題哦
老師,外經(jīng)證開了后,就要預繳了嗎?現(xiàn)在異地預繳,是直接在電子稅務局里面操作預繳就可以嗎?但是有個問題啊,我們是分包,預繳的時候,預繳增值稅是怎么計算的?原則上開票的時候或者收款的時候就預交,是指的我們給甲方開具的發(fā)票或者甲方先給我們撥付的工程款的時候?由于我之前在過總承包建筑公司,預繳的時候還可以抵扣分包款。那現(xiàn)在這家公司是做專業(yè)分包的,預繳的時候,怎么計算預繳的稅款?
應納稅所得額是什么意思?是指公司開發(fā)票的增值稅么
老師,電腦里的計算器,哪個是根號?考試不讓帶計算器,電腦里的計算器找不到根號,不知道如何使用
工資專項附加扣除之前在A單位申請過,現(xiàn)在在B單位工作了,B單位需要做稅務登記后員工得重新申請專項附加扣除選擇B單位么
合作社自產(chǎn)銷售林業(yè)產(chǎn)品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產(chǎn)生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產(chǎn)生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務局里面怎么刪除?
2024年把無形資產(chǎn)軟件3300元誤記到固定資產(chǎn)里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經(jīng)跨年了,怎么走會計科目把賬調(diào)過來
你好,合同多少就填多少,需要回機構(gòu)所在地申報的
總的稅款還是不變,在項目所在地預繳稅款少交,公司注冊地稅款就多交。什么屬于簡易計稅的項目?簡易計稅有分包的話,項目所在地和公司注冊地都不交稅是吧?
不是,你回機構(gòu)所在地申報減去預繳稅款
簡易計稅預繳時可以扣除分包,機構(gòu)申報減去預繳稅款這樣申報