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購買10000元蔬菜肉類,對方?jīng)]有發(fā)票,那么企業(yè)做賬時收入20000-成本10000=10000元利潤 在企業(yè)所得稅匯算清繳時,是不是要(20000+10000)=30000,將該沒有發(fā)票成本做納稅調(diào)增?

2021-12-12 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-12 07:49

你好,不是的,是用10000%2B10000來繳納所得稅的

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你好,不是的,是用10000%2B10000來繳納所得稅的
2021-12-12
首先,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額 9708.74-34.96
2023-04-17
借:應(yīng)收賬款             1130 貸:以前年度損益調(diào)整          1000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 130 借:以前年度損益調(diào)整          700 貸:庫存商品             700 借:以前年度損益調(diào)整          75 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交企業(yè)所得稅     75 借:以前年度損益調(diào)整          225 貸:利潤分配——未分配利潤      225
2023-06-05
您好, 這種你可以申報點人員的工資來減少利潤,食材什么的,你找一個可以開票的,在他們那里買就可以了
2024-07-10
您好,這個是全部的嗎
2023-06-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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