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老師,我問一下,收到銷售方寄來的負(fù)數(shù)專用發(fā)票,在發(fā)票抵扣系統(tǒng)里面是不是不會(huì)有負(fù)數(shù)的發(fā)票顯示呢?

2021-12-11 12:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-12-11 12:33

抵扣系統(tǒng)里面是不會(huì)顯示這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。

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快賬用戶1847 追問 2021-12-11 12:36

哦,那我就只需要在申報(bào)表中填列負(fù)數(shù)的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了,在做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄就可以了哈

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快賬用戶1847 追問 2021-12-11 12:37

分錄要做兩筆,是不

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快賬用戶1847 追問 2021-12-11 12:40

借預(yù)付賬款(負(fù)數(shù))借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶1847 追問 2021-12-11 12:41

第二筆:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-11 12:50

不用的,你前面那個(gè)收到的是負(fù)數(shù)發(fā)票,你直接進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)就可以了。完了之后這個(gè)進(jìn)轉(zhuǎn)出,只是在申報(bào)表里面填進(jìn)轉(zhuǎn)出就可以。

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快賬用戶1847 追問 2021-12-11 12:54

意思是:借預(yù)付賬款(負(fù)數(shù)) 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù))就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-12-11 13:04

對(duì)的,只需要做一筆就可以了。

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快賬用戶1847 追問 2021-12-11 13:33

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-12-11 15:14

不客氣,祝你工作愉快。

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抵扣系統(tǒng)里面是不會(huì)顯示這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票。
2021-12-11
你好? ? 你最好是跟對(duì)方確定下在開? 。避免到時(shí)你開出去 還得刪除。? 對(duì)方退給你們 是什么方面不對(duì) ? 發(fā)票名稱還是什么情況 ??
2020-12-14
負(fù)數(shù)發(fā)票不會(huì)在進(jìn)項(xiàng)稅勾選系統(tǒng)。直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出即可
2020-12-03
您好同學(xué)稍等一下,我打開報(bào)表看一下不需要認(rèn)證,
2021-10-08
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
2021-11-03
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