同學(xué)你好,直接先發(fā)工資,再做個補計提
老師 11月發(fā)10月份的工資,有個員工發(fā)漏了(已辭職),這個怎么處理
老師,公司還欠10月11月的社保,有個員工在11月底辭職,12月份時能把辭職員工做減員嗎?沒繳費的2個月可以在以后有錢時繳上嗎?
10月份發(fā)現(xiàn)3月份漏發(fā)員工工資2000元,10月份已補發(fā)怎么賬務(wù)處理?工資申報在幾月?
老師!11月份發(fā)9月份的工資,現(xiàn)在有11月份辭職人員,在發(fā)9月份工資時要把9月10月11月份的工資都發(fā)了,這個怎么處理!個稅申報如何做?
老師請問11月申報10月個稅,已報,現(xiàn)在有個辭退人員11月份工資和補償,現(xiàn)在發(fā)就11份發(fā)放。到12月在補繳個稅可以嗎
給公司的人轉(zhuǎn)備用金 后面直接拿發(fā)票沖可以嗎 沒有報銷單
怎樣把錢給法人轉(zhuǎn)出去不視同分紅
老師,您好,一般納稅企業(yè)按5%稅率出租一套房產(chǎn),收到2025年6月第一筆時借:銀行存款250000 貸:預(yù)收賬款238095.24 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76 。確認7-12月收入時借:應(yīng)收賬款450000 貸:其他業(yè)務(wù)收入428571.43 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額21428.57 結(jié)轉(zhuǎn)待轉(zhuǎn)銷項稅額借:應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額11904.76 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)11904.76。是這樣處理嗎
出口退稅在什么時間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒做過什么總機構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機構(gòu), 您那時說,這個就是所得稅合并申報 異地成立的分公司,獨立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時間改動成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬,第二筆租金120萬是在2021年1月收取,第三筆租金120萬在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)99082.57。 確認19年收入的時候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時用同一個財務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說費用報銷單上蓋了一個銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
怎么補提 借:銀行存款 貸:應(yīng)付職工薪酬嗎
你這個是退工資的分錄吧,你發(fā)工資,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款,然后補計提,借管理費用,貸應(yīng)付職工薪酬
然后到12月的時候 又做回來發(fā)工資.借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款嗎?
12月發(fā)工資的時候
你只要保證計提一次,發(fā)了一次工資就可以,在哪個月進行發(fā)或計提都沒有影響,不跨年就好
好的,謝謝了
同學(xué)你好不客氣的
老師在問下,這個我計提時是計提到 生產(chǎn)成本-直接人工,那就是把管理費用換成生產(chǎn)成本嗎
同學(xué)你好,這個可以的