你好? ? 您好,“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”與“期末留抵稅額”最大的區(qū)別就是抵扣狀態(tài)不同,具體分析請(qǐng)看:? ? 一、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目是核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。包括:一般納稅人自2016年5月1日后取得并按固定資產(chǎn)核算的不動(dòng)產(chǎn)或者2016年5月1日后取得的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,按現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;實(shí)行納稅輔導(dǎo)期管理的一般納稅人取得的尚未交叉稽核比對(duì)的增值稅扣稅憑證上注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額。? 二、“當(dāng)期期末留抵稅額”明細(xì)科目一般是指納稅人當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額多與銷(xiāo)項(xiàng)稅額后產(chǎn)生的未抵扣稅額,可在下個(gè)月繼續(xù)抵扣。? 期末核算一般納稅人的應(yīng)納增值稅稅額時(shí),本期的進(jìn)項(xiàng)稅額大于本期的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,差額便是期末留抵稅額,這部分差額是可以放到下期繼續(xù)抵扣增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額。? 如有期末留抵稅額,則本期不繳納增值稅。? 通過(guò)以上分析可以得出結(jié)論:? 1、“待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”明細(xì)科目,核算的是認(rèn)證了,但是按規(guī)定需要往后的日子才能實(shí)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣。? 2、“當(dāng)期期末留抵稅額”明細(xì)科目,核算的是當(dāng)期經(jīng)過(guò)認(rèn)證同時(shí)也進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額的抵額,但是由于當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額金額小于進(jìn)項(xiàng)稅額,因此其差額部分留待下個(gè)會(huì)計(jì)期間進(jìn)行抵扣。

進(jìn)項(xiàng)扣除比例=已經(jīng)憑票抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額÷總已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。這個(gè)公式能不能拿實(shí)際案例解釋下不是很懂
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng) 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 借: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待留抵 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣的分錄嗎
老師,企業(yè)稅,能解釋一下嗎,比如什么不能抵扣,就要算企業(yè)稅,增值稅和企業(yè)稅放在一起,有點(diǎn)分不清
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是留一部分不抵扣嗎?要做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,還是怎么弄呢
留抵稅和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅我分不清,能解釋一下嗎?
老師,工程類公司,沒(méi)有成本票少,有啥辦法弄成本票的嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)下面的題目可以幫忙寫(xiě)下怎么做嗎?
老師,您好!我們公司A公司承包了B公司的勞務(wù)清包工,B公司付款給我們A公司了,但是我們付給工人的工資是從法人賬戶轉(zhuǎn)出去的,法人和工人之間需要提供什么資料才可以作為這次勞務(wù)的成本?
老師,招待認(rèn)證專家的費(fèi)用進(jìn)管理費(fèi)用二級(jí)科目未招待費(fèi)?
老師,我們公司每個(gè)月收取的工會(huì)會(huì)員會(huì)費(fèi)應(yīng)該怎么入帳。
請(qǐng)問(wèn)公司要注銷(xiāo),在資產(chǎn)負(fù)債表里和利潤(rùn)表里哪些數(shù)據(jù)要是零,必須處理掉?對(duì)于稅務(wù)而言。
你好,公司注冊(cè)資金1000萬(wàn),實(shí)繳700萬(wàn),現(xiàn)在想減資成500萬(wàn),賬務(wù)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下支付給個(gè)人的報(bào)銷(xiāo)款,或者貨款,是不是必須要有發(fā)票???
老師 我單位平均人數(shù)14 人 年度工資總額 270萬(wàn) 申報(bào)殘保金時(shí)顯示要交4萬(wàn)多 是什么原因
老師,我們是生產(chǎn)電纜的公司,給客戶收費(fèi)的時(shí)候包含了運(yùn)費(fèi),我們?cè)僬业谌匠羞\(yùn),現(xiàn)在需要把運(yùn)費(fèi)開(kāi)給客戶,客戶付款,這個(gè)能開(kāi)9%的運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票嗎

